预付了一笔自来水工程款给自来水公司,当时的分录是借预付账款(自来水公司)贷银行存款!现在开了正式发票,金额少于当时的预付款,还有一笔钱多余的退回了公司账户。分录要怎么做?
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2017-11-27
1.小规模纳税人,采购暂估款入账(含税暂估可以不)? 2.暂估款次月反向分录冲红,如果次月支付给供货商货款100万,但发票次月一直没开,这账怎么做? 借:应付账款一暂估应付款100 贷:原材料100 支付采购款 借:预付账款一供货商100(没有收到发票) 贷:银行存款 老师我的账务处理合理不?
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2019-07-08
比如,10月份购买原材料预付了1000元,借预付—A1000贷银行1000,然后10月份收到发票,借原材料4424 应交税费 1326 贷应付账款-A 5000 ,月份结账前再把预付和应付调整到一个科目,借应付1000 贷预付1000 可以吗
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2021-12-01
老师 不设预付账款的。假如要购买材料20万元,先付定金10万元。收货时再付10万元。 1.预付时 借:应付账款 10 贷:银行存款 10 2.收货时付尾款 借:库存商品 20 应交税费-应交增值税(进项税额)2.6 贷:应付账款 10 银行存款 12.6 分录是这样子做吗
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2022-09-22
老师。预付账款有借方发生额、贷方发生额、期末余额,预付账款借方发生额和贷方发生额在现金流量表中填在哪一项
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2019-04-28
公司使用泳池,在签订协议时支付费用1000元,仅为协议的费用(每次消费另外付费),6月签订支付了1000元,未收到发票,分录:借 预付账款,贷 银行存款,10月收到发票,请问怎么写摘要?
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2022-01-09
老师 我想咨询一下 我16年购入平台硬件 有合同分期付款 进了预付账款 没有摊销 请问 我18年可以补提摊销吗 这个硬件可以进长期待摊费用吗
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2018-01-31
公司注销 其他应收款、预收账款、其他应付款怎样做分录呢?
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2020-01-14
替客户垫付购买的模具,预付一半模具款,另一半收到模具后付款该怎么记账?
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2019-08-31
作为采购方,已付款,货未到,发票未到,怎么做账,因为公司预付的不多,麻烦请用应付账款代替
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2022-09-29
在“金马商贸1月营业期中”的实操,预付账款期末数是-86051,应付账款期末数是贷46287.93. 在填资产负债表时,答案是直接填的这两个数 但在视频讲解时,老师说要重分类,把预付账款-90455 与应付账款货方数45900(数也不一样)相加 得136355填入右应付账款内 ,左边预付账款填4404数 老师以那个为准确呢 实际工作中如何正确填写 请回复 谢谢!
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2018-04-15
老师,我们公司的两项费用(都是去年公司刚成立时的):买家具款50000,及软件开发费200000,均没有发票入账,当时的会计是这样记账的:(1)借:预付账款250000,贷:其他应付款-m总(2)借:实收资本-m总250000,贷:其他应付款-m总250000. 问题:这两笔一直到现在都未取得发票(基本也取得不了了,可能有一部分是虚的,m总也提供不了转款记录),但也不能冲账,250000也已入实收资本,一直挂账的预付账款250000怎样处理?
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2020-06-26
公司是新办公司,公账上还没有钱,9月购入的库存商品都是老板垫付的款,但是现在10月了,发票还没开过来,这分录是不是这么写呢?收到货物的时候暂估入账借:库存商品-暂估 贷:预付账款-A公司老板垫付:借:预付账款-A公司 贷:其他应付款-老板等收到发票了再做借:库存商品-B产品 贷:库存商品-暂估是这样吗?
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2018-10-10
老师,2021-5-25日对方公司银行转账3万,2021-6-10,对方公司以电子汇票转过来10万,本公司以银行存款返回10万。但之前的外账会计没管汇票,做的账余额是预付账款7万这个账要怎么调?
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2022-01-21
购入需要安装固定资产,付款预付款记应付账款,贷银行存款,收到发票怎么记啊,分录怎么做?
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2020-01-07
收到预付款及开具发票分录,这样做是对的不 借银行存款 贷预收账款 应交税费-销项
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2018-11-28
想请教问下老师,我们公司的实验室装修工程,付了两笔预付款,在2021.6月验收了,但是尾款没有付,对方公司也没开发票,前面财务只入账两笔预付款,和把预付款科目转在建工程科目,现在2022.4月要付清尾款和对方开发票我们,收到发票应该怎么入账和前面的预付款转在建工程科目,需要怎么调?还是不用改
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2022-04-19
费用科目当月没收到发票,只有合同。货权转移费用先付款次月开发票那种。当月做账可以借 预付账款,贷银存。次月做到费用里面然后冲预付款么?
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2019-06-11
运输公司,付中国石化销售股份有限公司款项,走预付账款还是其他应收款?
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2021-08-17
我们之前先付的租金,做的预付账款,后来收到专票,每月摊销房租,借,管理费用,应交税费。贷,预付账款,。请问老师认证发票要怎样认证
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2020-03-20