送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2019-08-31 17:57

你好!
付款时
借:其他应收款
贷:银行存款

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相关问题讨论
你好! 付款时 借:其他应收款 贷:银行存款
2019-08-31 17:57:46
您好,建议按一半的金额,让对方开具发票,借;长期待摊费用-模具费,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,否则无此分录),贷;现金或者银行存款等科目。
2018-02-04 15:28:45
同学你好,给客户开票,借:银行存款,贷:其他业务收入,应交税费-应交增值税-销项。收到模具厂发票,借:其他业务支出,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,否则无此分录),贷:银行存款等科目。
2021-06-04 22:51:31
你垫付不能给你开发票,给你开发票成了你们买的
2019-02-14 15:21:13
建议你把支付的款项先做预付处理,待对方开具发票之后再固定资产入账
2018-11-22 15:16:27
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