送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2019-07-08 16:02

你好,暂估没问题,但后面支付货款那,东西已到仓库再用预付不合适,可以先入原材料,发票到了再冲销重录

610801988 追问

2019-07-08 16:20

借:原材料
贷:银行存款
收到发票怎么冲,老师帮我写下

小云老师 解答

2019-07-08 16:45

红字或者反分录,和你冲暂估一样的

610801988 追问

2019-07-08 17:48

暂估冲红,毕竟是贷方应付账款,可贷方是银行存款也能冲红?

小云老师 解答

2019-07-08 17:54

可以,不然你没有发票如何入账呢

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