送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2019-07-08 16:02

你好,暂估没问题,但后面支付货款那,东西已到仓库再用预付不合适,可以先入原材料,发票到了再冲销重录

610801988 追问

2019-07-08 16:20

借:原材料
贷:银行存款
收到发票怎么冲,老师帮我写下

小云老师 解答

2019-07-08 16:45

红字或者反分录,和你冲暂估一样的

610801988 追问

2019-07-08 17:48

暂估冲红,毕竟是贷方应付账款,可贷方是银行存款也能冲红?

小云老师 解答

2019-07-08 17:54

可以,不然你没有发票如何入账呢

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相关问题讨论
你好,暂估没问题,但后面支付货款那,东西已到仓库再用预付不合适,可以先入原材料,发票到了再冲销重录
2019-07-08 16:02:17
1.应收账款是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务,应向购买单位收取的款项,包括应由购买单位或接受劳务单位负担的税金、代购买方垫付的各种运杂费等 2.预付账款是指企业按照购货合同的规定,预先以货币资金或货币等价物支付供应单位的款项。在日常核算中,预付账款按实际付出的金额入账,如预付的材料、商品采购货款 3.应付账款通常是指因购买材料、商品或接受劳务供应等而发生的债务,这是买卖双方在购销活动中由于取得物资与支付货款在时间上不一致而产生的负债。 4.预收账款是指企业向购货方预收的购货订金或部分货款。企业预收的货款待实际出售商品、产品或者提供劳务时再行冲减。预收账款是以买卖双方协议或合同为依据,由购货方预先支付一部分(或全部) 货款给供应方而发生的一项负债,这项负债要用以后的商品或劳务来偿付
2019-01-14 16:53:17
借:低值易耗品--包装盒 11800 贷 :银行存款 7800 预付账款 4000
2017-05-05 16:44:13
你好 借;应付账款,贷;应收账款
2020-07-23 09:45:56
把本月支付的尾款科目也录成预付账款 只使用一个,你之前用预付账款那后面一直用预付账款,
2020-04-03 15:46:22
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