想请教问下老师,我们公司的实验室装修工程,付了两笔预付款,在2021.6月验收了,但是尾款没有付,对方公司也没开发票,前面财务只入账两笔预付款,和把预付款科目转在建工程科目,现在2022.4月要付清尾款和对方开发票我们,收到发票应该怎么入账和前面的预付款转在建工程科目,需要怎么调?还是不用改

会计学堂
于2022-04-19 14:25 发布 912次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
您好,挂在在建工程的都是有发票的,转到固定资产一般就是验收合格的验收单
2022-03-11 06:42:27
你好,在建工程完工
借:固定资产,贷:在建工程
2021-11-01 14:15:36
同学你好
完工的单子
2022-03-10 11:03:15
您好,需要先转固,再计提折扣,是否转固定资产了呢?
2022-10-24 21:58:04
你好,借在建工程贷应付账款或者是银行存款。没有发票的正常做。
2022-10-19 14:40:37
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