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请教育老师:2018年暂估成本会计分录是:借工程施工贷预付账款-分包,那我2019年分包开发票我要冲2018年暂估成本会计分录怎么做呢?我这怎么也做不平
1/664
2019-05-22
齐老师您好!我公司是小规模纳税人,去年年底暂估成本10万元,借:主营业务成本-暂估10贷:应付账款10。今年汇算清缴之前收到发票后,怎么做分录呢?
1/676
2022-06-04
跨年暂估成本,现成本发票金额与暂估成本有差,差额部分算盈利要交纳企业所得税,那盈利这部分(已交所得税)要怎么调整今年的账务能,分录怎么写。
2/1300
2021-05-18
工程公司,2018年12月付了设备款但是一月才收到发票,暂估了成本,分录为借:应付账款,暂估成本贷:银行存款 现在要冲回的话怎么冲呢,具体分录怎么做
1/585
2019-02-21
请问一下,我公司是一般纳税人,我在2022.12月份账里面,暂估了费用,到2023.1月份只收到了部分费用,那我12月份暂估的分录需要冲销吗,如何写会计分录呢?
1/707
2023-07-18
就是我去年年底我们公司(小规模)暂估了费用 97700元 ,分录是: 借: 管理费用—办公费 97700 贷:应付账款—暂估费用97700 今年只收到了15104.81元,这个是不是要进行调整,要怎么做账务处理呢?
2/819
2022-05-27
采购时:借 库存商品 应交进项 贷应付 销售时:借 主营业务收入 贷 应收 应交销项 结转成本时:借 主营业务成本 贷 库存商品此时财务报表上的存货就成负数了!然后公司一直暂估商品几个月了,这样也不是办法啊!怎么处理 暂估时分录 借 库存商品 贷 应付—暂估入库
3/292
2017-04-14
企业购进的货物等已验收入库,但尚未收到增值税扣税凭证并未付款的,应在月末按购货清单上的价格暂估入账,不需要将增值税的进项税额暂估入账。则1月末应按购货清单注明的价款借记“原材料”科目,按应付的金额,贷记“应付账款”科目; 为什么一月末要做那个账务处理
1/4985
2019-04-13
老师:您好,请教一下,关于暂估入库,在暂估入库时入库单是否要写?如果写了,后面发票来了,是否要写一张对应原来暂估数据的红字入库单,再根据发票再写新入库单?或者是不是根据发票上数据,如果一致不用再写,不一致时写一张补或者冲差额的入库单?还有暂估入库的材料已经销售结转掉后,再后期来发票发现不一致,这样已经结转的成本也不一致,这情况下差异的材料成本是当月就冲或者多结转掉吗?
3/1662
2021-11-16
从2014年到2017年账上应付账款思迅软件17680,应付暂估83242.7,我看了一遍凭证,问题是从2014年到现在大部分冲暂估的都是思迅软件,没有看到机动喷零器1440,林业业务设备98270,晒鼓290
1/479
2017-12-07
从2014年到2017年账上应付账款思迅软件17680,应付暂估83242.7,我看了一遍凭证,问题是从2014年到现在大部分冲暂估的都是思迅软件,没有看到机动喷零器1440,林业业务设备98270,晒鼓290
1/687
2017-12-07
请问老师!去年10月份账上暂估了30万的成本进来,11月份时发票也到了25万,年底账面是盈利。问题是我一直忘了红冲那笔暂估,汇算时才发现这个问题,该怎么处理比较好?
6/441
2022-04-15
老师,例如我去年的暂估是借,原材料115万,贷应付账款暂估款115万,今年收到100万的发票其中税额13万,可以一整个做账流程帮我弄一下会计分录吗?非常需要老师的帮助呢
4/437
2022-04-07
老师你好!我公司上月原材料暂估入账908000元,且原材料已全部用于生产,并结转成本。本月发票回来后冲减了暂估入账,并按发票金额入账借:原材料975658.44元,进项税额126835.56元,贷:预付账款。但是原材料上月已经用于生产了908000元,那么多出来的部分应该怎样处理?或者说我应该怎样结转?分录怎样做?
9/806
2020-04-23
老师您好,无票支出一直没有入账,也没有暂估费用,收到发票应该怎么做账呢,都是现金支付,现金早就给业务了?
1/868
2019-12-30
齐老师您好!我公司是小规模纳税人,去年年底暂估成本10万元,借:主营业务成本-暂估10贷:应付账款10。今年汇算清缴之前收到发票后,怎么做分录呢?
1/719
2022-06-04
去年多暂估了购进商品,并且已经结转成本, 做了会计科目:借:库存商品1,贷:应付账款-暂估1,借:主营业务成本1,贷:库存商品1,现在跨年了,如何调整呢?
1/471
2023-03-06
老师,汇算清缴时“应付暂估”调增假如是5万,账务处理:借:应付暂估,贷:未分配利润 补缴所得税时是不是:借:以前年度损益1.25(5*25%) 贷:应交税费-企业所得税1.25
2/523
2020-06-10
我们供应商给我们送货,金额比较小,对方就不开票了,钱也不要了,我们账上就挂着应付暂估,这个暂估我们能自己做个红字冲掉吗,还是就让它挂着
1/376
2023-11-10
月底有材料入库,做了暂估入库也领用了,请问当月要不要转到主营业务成本里
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2018-04-15
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