老师:您好,请教一下,关于暂估入库,在暂估入库时入库单是否要写?如果写了,后面发票来了,是否要写一张对应原来暂估数据的红字入库单,再根据发票再写新入库单?或者是不是根据发票上数据,如果一致不用再写,不一致时写一张补或者冲差额的入库单?还有暂估入库的材料已经销售结转掉后,再后期来发票发现不一致,这样已经结转的成本也不一致,这情况下差异的材料成本是当月就冲或者多结转掉吗?

虚心的月饼
于2021-11-16 13:45 发布 1950次浏览
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