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老师好,留底抵减欠税,借:应交税费一未交增值税贷:应交税费一应交增值税进项税,借:应交税费一应交增值税进项税,货:营业外收入对吗,
4/463
2022-05-07
单位已撤并,未交接手续,请问接收单位可以动用旧单位的资金吗?
1/423
2019-11-05
老师,我公司今年还没建账,我现在要从1月开始建账,但是由于去年的额会计随便报税,报表数据都不准确,去年的报表数据应交税费是-423263.26,但是我1月的增值税报表中上期留底的数据是29767.77,我这建账改怎么做,如是用报表数据建账,后期这么多的假留底数据我该怎么平?另外,报表数据中有应交税费-未交增值税-小规模纳税人 -9206.03,这个数据我不想放在改科目下,我该怎么调整,是放在那个级科目名下
1/232
2020-07-06
借:应交增值税——销项税额 2800 ——未交增值税 200 贷:应交增值税——进项税额 请问上面这个分录是什么意思?怎么理解?3000
2/664
2019-08-14
为什么异地出租不动产在不动产所在地预缴增值税后期末结转到贷方为应交税费—预缴增值税,借方为应交税费未交增值税呢
1/1322
2022-04-26
这月销项税额1000元,减免税控设备税款330,那我月末做帐是不是应交增值税—未交增值税是670元?
1/849
2017-08-02
应交税费-未交增值税这个科目有余额,但是税款已经缴纳,要怎么平账呢
1/2332
2019-02-26
小规模纳税人同时设了应交增值税和未交增值税,每月结转会有问题吗?
1/767
2018-04-11
8月的进项已经认证并抵扣,11月税务局要求转出不得抵扣并补缴了税款。借:应交税费-进项税额转出,贷:应交未交增值税。借:应交税费-应交未交增值税,贷:银行存款。这样做对吗?这次进项税额转出就一直挂在资产负债表中应交税费的借方吗?
6/566
2020-01-03
所得税清算应补缴税额的, 借:以前年度损益调整 贷:应交税费—应交所得税 2、缴纳税款时, 借:应交税费—应交所得税 贷:银行存款 3、调整未分配利润, 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 那我2017年度12月资产负债表未分配利润要调整吗?
1/1020
2018-04-28
转让该交易性金融资产应交增值税= (26-21)/(1+6%)x6% =0.28 (万元)。 请问老师这个(1+6%)这个1代表什么?我算不出结果是0.28
1/2810
2019-12-09
我们收到了汇算清缴去年所得税退税,那完整的分录是这样吗?借:银行存款 贷:应交税金――企业所得税借:应交税金――企业所得税 贷:以前年度损益调整借:以前年度损益调整 贷:利润分配――未分配利润
1/586
2018-07-05
交了增值税就要交城建税,但季度未满30万就算交了增值税也免交教育税附加及地方教育费附加对吗?
2/846
2019-04-23
小规模计提应该缴纳的增值税,怎么做分录,是不是姐,应交税费-增值税贷应交税费-未交增值
3/583
2021-09-23
交易性金融资产初始入账价值和交易性金融资产的成本一样吗?购入交易性金融资产支付价格为105万其中,包含5万宣告未发放的利息!交易性金融资产的初始入账价值和成本分别是多少?
1/1157
2020-04-08
交易性金融资产的入账价值包括哪些?例如我们买家包括(已宣告但未发放的现金股利),但是我们分录好像是借:交易性金融资产,投资收益,贷:其他货币资金再针对已宣告但是未发放的现金股利分录:借:应收股利,贷:???
2/736
2019-04-15
单位会计和报税的是两个人 会计不知道有加计抵减 做账的时候没反应这一块 把已交的增值税和账面计提的差额年终都转入未交增值税 现在该怎么调账
2/587
2020-07-08
老师好:例:本期未交增值税科目贷方余额,1000元,在下个月初应缴纳的,但是申报时,增值税报表四中有一栏是,本期实际抵减税额可以抵1000元,这样就不用缴纳了,但是未交增值税科目贷方余额1000元,如何作账呢?
1/594
2018-12-24
未交增值税在借方,但是他没有留底的税额,这个是之前会计做的一笔,现在怎么调啊
1/489
2019-04-10
2017年12月份去国税代开了一张40万的专票。 增值税当场就交了,但是代帐公司这样做了分录 后面也没有把这个未交增值税做已缴的分录 请问一下现在我开始做1月的帐,现在做进去可以吗?然后怎么做这个分录呢?
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2018-02-03
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