送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2020-07-08 20:22

你好,把这部分转入其他收益
借:应交税费-未交增值税
贷其他收益或营业外收入

追问

2020-07-08 20:29

好的 谢谢

小惑老师 解答

2020-07-09 08:32

不客气祝你学习愉快!

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相关问题讨论
你好,是的,你的理解正确。
2018-02-09 08:31:30
你好,把这部分转入其他收益 借:应交税费-未交增值税 贷其他收益或营业外收入
2020-07-08 20:22:12
借转出未交增值税贷未交增值税。
2024-04-17 16:29:13
您好, 做账是这么做账的
2022-02-17 12:18:50
1、这样处理是计算出次月实际缴纳的增值税税额,计入未交增值税科目 2、等年末再做整体的结转,就可以把转出未交增值税科目余额冲平了。 借:应交税费--应交增值税(销项税额) 贷:应交税费--应交增值税(进项税额) 应交税费--应交增值税(转出未交增值税)
2019-01-29 10:42:07
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