送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2019-04-10 11:40

借:营业外支出 
贷:应交税费——未交增值税 
这样平账,保持与税务申报表的数据一致。是留抵税额为0

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相关问题讨论
您好!这个科目借方余额是可以的。
2016-06-22 11:40:03
您好 月末转出后应交税费-应交增值税-转出未交增值税有余额正确的 可以年末的时候把增值税下三级科目一次性结平
2020-04-09 23:04:53
你好,结转的目的是要把应交增值税这个二级科目的余额整 为0,所以,你的分录错了,贷方应该是贷:应交税费-未交增值税,结转后,应交增值税科目0,余额到了未交增值税 详见 财会(2016)22号文件
2018-04-04 18:12:20
不会有借方余额,你的进项销项分别结转到转出未交增值税的
2019-06-17 09:45:36
不是这个转出未交增值税是按你们实际销项税额和进项税额结转
2019-05-13 15:31:32
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