- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
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您好!这个科目借方余额是可以的。
2016-06-22 11:40:03

您好
月末转出后应交税费-应交增值税-转出未交增值税有余额正确的 可以年末的时候把增值税下三级科目一次性结平
2020-04-09 23:04:53

你好,结转的目的是要把应交增值税这个二级科目的余额整 为0,所以,你的分录错了,贷方应该是贷:应交税费-未交增值税,结转后,应交增值税科目0,余额到了未交增值税
详见 财会(2016)22号文件
2018-04-04 18:12:20

不会有借方余额,你的进项销项分别结转到转出未交增值税的
2019-06-17 09:45:36

不是这个转出未交增值税是按你们实际销项税额和进项税额结转
2019-05-13 15:31:32
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