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2018年度财务审计费是计 管理费—其他 还是 管理费-办公费 呢?
1/677
2019-04-01
老师你好,月末结转未交增值税时做分录:“借:应缴税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应缴税费-未交增值税” 次月缴纳时做分录:“借:应缴税费-未交增值税 贷:银行存款” 那,什么时候将“进、销 项,还有应缴税费-应交增值税-转出未交增值税 ”等科目结平呢?
2/706
2019-11-28
资产负债表里应交税费是正数,是未交的税费是吗?按道理小规模免征增值税,其他税费相应免税,那么应交税费应该为零才对是吗?
3/1985
2019-03-06
老师应交税费-—应交增值税—转出未交增值税怎么理解?
1/418
2019-09-20
交印花税就写应交税费应交印花税对吧贷银行存款
1/547
2017-12-01
未交增值税,是应交税费——应交增值税的底下的科目吗?
1/2507
2018-08-28
收到的是1%税率的普票,我公司是一般纳税人,视同销售的时候,应该是13% 我的账务处理: 借:营业外支出 贷:库存商品 应交税费应交增值税(进项税额转出) 应交税费应交增值税(销项税额) 销项税额是计13%的,还是差额?
1/433
2023-12-30
老师 一般纳税人,购买58端口费3000元,对方开具了专用发票,会计分录正确吗? 借:销售费用 应交税费-应交增值税 贷:银行存款
1/1833
2019-12-18
你好,老师,我们是小规模纳税人,开的专用发票和普通发票,在季度的时候要缴纳增值税,我做分录的时候是这样的 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 借:应交税费、应交增值税 贷:应交税费-未交增值税 次月的时候 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
1/370
2020-06-24
老师问,啥时候用应交税费-应交个人所得税科目呢?计提工资扣个税是用的其他应付款-代扣个人所得税吗?
1/862
2021-02-06
因为公司1月份的进项发票都没有认证,所以在做账的时候都做到应交税费-待抵扣税金里了,2月份的时候我把这些发票都认证了,分录是不是这样做:借:应交税金-应交增值税-进项税额,贷:应交税费-待抵扣税金?
1/641
2017-03-07
开票分录:借:应收账款;贷:合同结算-价款结算,应交税费-应交增值税-销项税额。收到款后,怎么做收入
1/1253
2023-04-14
老师,查了一笔账应交税费不平,是16年的维护费330进入了应交税费(进项),而16年的应交(销项多计0.1)导致差了329.9,而多计的0.1导致应收账款多了0.1,后期会计做账把应收0.1做到营业外支出了,请问我要调应交税费的话还要调这个差额0.1吗?因为增值税报表期初数没有看到330元,现在还可以申报进去来抵扣吗?
1/822
2020-05-09
老师,你好,我把缴纳税盘维护费 贷方分录怎么登账?是直接把我应交税费-应交增值税(减免税额)记入在三栏式明细账,科目应交税费-应交增值税里还是记在应交增值税-应交增值税(减免税额)里面?
2/862
2019-05-20
乐老师,您好! 我刚刚问的资源税交多了,分录咋写? 谢谢您告诉我, 计提 借税金及附加贷应交税费-应交资源税 缴纳 借应交税费-应交资源税 营业外支出-税费或者其他应收款 贷银行存款 还有问题是,挂在营业外支出或其他应收款,那下次抵资源税的时候,分录该怎么写?
1/1219
2019-09-30
我是甲方会计,做如下分录是否正确?借:库存商品——钢材 400000 应交税费——应交增值税(进项税额) 68000 贷:主营业务收入 468000借:主营业务成本 585000 贷:固定资产——机器设备 500000 应交税费——应交增值税(销项税额) 85000
1/668
2017-11-20
老师,你好,在做实操训练的时候,发现缴纳城市维护建设税的时候,有的账套里要做一个计提税费及附加,有的却不需要,直接就记应交税费-城市附加,为什么?怎么区分?
2/218
2023-11-17
预缴税款分录: 借:预付账款 贷:银行存款 计提时,借:所得税费用 贷:应交税费--应交所得税 ,清算时, 借:应交税费--应交所得税 贷:预付账款 银行存款(少缴) 如果是多缴,清算时,银行存款在借方。 请各位老师看下分录是否正确?
1/1745
2017-08-19
审计审账
2/1314
2015-12-26
收到鉴证咨询服务的审核费专用发票,应该怎样记账?会计分录要怎样做?
1/2075
2020-05-12
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