公司是做汽车租赁的。然后就是靠赚三千块的加盟费和银行贷款三个点的利息!个人买车用公司名义来买车,是不是银行放款的钱就要打到账户上,然后在从账户上去买车银行放款的时候借:银行存款贷:长期借款买车的时候借:固定资产——车辆借:应交税费——增——进贷:银行存款我这样做有问题吗 必须他们把钱打到账户上,然后还款才可以吗借,银行存款贷,其他应收款还款时候就是借,其他应付款贷,其他应收款
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2017-07-17
老师,请问一下科目使用正确吗?收到财政的扶贫产品品牌宣传广告资金636元,为做到专款专用,账务上设置了“专项应付款”科目核算     一.收到财政补助时 借:银行存款                        636万 贷:专项应付款—央视广告        451万     专项应付款—动车广告        140万     专项应付款—茶博会送茶推介   45万     二.茶博会送茶推介已完成,合计费用177万元。     1.差旅费及其他费用 借:专项应付款—茶博会送茶推介   19万 贷:银行存款                 19万     2.茶产品158万元,赠送产品视同销售收入(以不低于成本价计价交增值税) 借:专项应付款—茶博会送茶推介        158万    贷:主营业务收入(或销售费用负数) 111万        主营业务收入                    41万        应交税金-应交增值税-销项税额      6万       3.结转产品成本 借: 销售费用-广告及业务宣传费      47万 贷:库存商品         
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2021-06-10
我们准备这个月重新建账套,留下的待抵扣进项税总数,我们是该做一个 其他应收款-待抵扣进项税-2019年7月的总金额数?
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2019-08-22
力丰公司代收百达公司的管理费为啥 :借其他应收款-力丰,贷:其他应收款-管理费
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2019-05-27
如果应收账款收不回来,我直接做借营业外支出或管理费用,贷应收账款可以不
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2018-01-24
老师怎么应收账款有做结转了是零是不是分录错了借:营业外收入贷:应收账款
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2018-08-07
老师 收到法人的交来款项,计入其他应付款-法人 ,年末余额过大有和税务风险
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2018-12-13
老师,我10月收到款,做的 借银行存款 贷预收账款,11月开具发票,做的 借预付账款 贷收入,应交税费,12月退款,发票开具红字,要怎么做分录老师
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2022-01-19
核销分录 这样,借:应收账款,贷,银行存款?? 这样可以吗
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2023-06-16
借银行存款 贷预收账款,请问现金流量应该是什么
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2020-04-25
银行付保险费,为什么是借:其他应收款,贷:银行存款?
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2019-07-11
收到总公司拨款,分公司做账为什么贷方是应付款?
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2020-11-05
做凭证应收账款,贷银行存款,多写了0.45元,怎么调整
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2019-10-13
支付时,借其他应收款~预付员工过节费,贷银行存款..
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2018-07-25
同一个往来公司,应收和应付科目用错了,其他应付款--A公司 -12000(余额是负的),现在要调整,摘要是写:调整会计科目,借:其他应收款--A公司 12000,贷:其他应付款-A公司 12000,对吗?
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2022-10-31
之前的应收款未记账,现在记账应如何记录?去年前年的,借应收款,贷以前年度损益?
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2019-04-04
公司小规模开票1万,分录是借:银行存款/应手续账款,贷:收入,贷:应交税费—增值税,对吗
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2019-01-14
老师你好,计算现金流量表时收回前期应收款用分出收入和销项税吗?
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2019-10-18
老师,如果我做了其他应收款-待抵扣进项税 这个科目,那我申报的时候是不是也要体现出来啊,但是我申报的时候没有做啊,那怎么办啊
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2016-01-15
请问下我们现在系统的账务是 借:1132(营业款结算)贷:合同负债-ict款;同时原来计收的时候,借:1131应收账款-ICT款,贷:主营业务收入;现在我们要把1132营业款结算和合同负债调平没有余额,这种要怎么做分录呀?
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2019-12-03