同一个往来公司,应收和应付科目用错了,其他应付款--A公司 -12000(余额是负的),现在要调整,摘要是写:调整会计科目,借:其他应收款--A公司 12000,贷:其他应付款-A公司 12000,对吗?

初夏
于2022-10-31 14:59 发布 1185次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2022-10-31 15:00
关键是余额在哪个方向是负的?
相关问题讨论
您好
如果要收回的就用其他应收 如果要支付出去的就是其他应付
工资里面您说的是社保个人扣款么?
调帐冲销的时候会计科目不用红字 金额用红字做负数
2019-11-28 22:12:02
你好,其他应付款和其他应收款都是可以的,就是角度不同。
2019-10-01 09:20:37
您好!看是什么款了,如果是购买物品的钱就计入预付账款。借:预付账款 贷:银行存款等。
2016-07-20 09:29:22
你收的押金在其他应付款,你付给对方的押金在其他应收款。租金计入管理费用
2019-10-15 23:27:58
看你当时的支付是挂什么科目
2018-12-20 14:48:07
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