老师,请问一下科目使用正确吗?收到财政的扶贫产品品牌宣传广告资金636元,为做到专款专用,账务上设置了“专项应付款”科目核算 一.收到财政补助时 借:银行存款 636万 贷:专项应付款—央视广告 451万 专项应付款—动车广告 140万 专项应付款—茶博会送茶推介 45万 二.茶博会送茶推介已完成,合计费用177万元。 1.差旅费及其他费用 借:专项应付款—茶博会送茶推介 19万 贷:银行存款 19万 2.茶产品158万元,赠送产品视同销售收入(以不低于成本价计价交增值税) 借:专项应付款—茶博会送茶推介 158万 贷:主营业务收入(或销售费用负数) 111万 主营业务收入 41万 应交税金-应交增值税-销项税额 6万 3.结转产品成本 借: 销售费用-广告及业务宣传费 47万 贷:库存商品
张张张朵
于2021-06-10 09:16 发布 751次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论

同学你好
这个正确的
2021-06-10 09:17:16

你好,应这样,借应收账款,贷主营业务收入 ,应交税费--应交增值税-销项税
2020-04-23 18:01:06

你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56

如果是免税的业务,直接做
借应收账款贷主营业务收入
2019-05-21 13:35:34

借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入
是这样处理的
2017-08-03 15:42:06
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