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老师好,能指教下这个第四题的会计分录怎么写吗?我写的分录是:借库存商品 应交税费一应交增值税(进项税额),贷银行存款。 借应付帐款一A公司,贷银行存款
2/562
2019-06-10
例如9月支付货款,收到发票,但未认证,会计分录:借:原材料-A材料 应交税费-待认证进项 贷:银存。然后过两个月收到了再做借:应交税费-应交增值税(进项税额)贷:应交税费-待认证进项;还有9月这笔支付的货款我还需要做领料到生产成本里进去吗?或者简单点9月份我先做借:应付账款 贷:银行存款;等发票认证后再冲回应付账款,但问题是9月就这么一笔货款,以前月份原材料借方余额有数据,我是不是可以将以前原材料做一笔领料放入9月的生产成本,意思是9月收入一点点,如果不做生主成本是不是不对的
1/929
2019-12-02
甲公司以银行存款代付运杂费500元,增值税45元,上述款项未收到。会计分录 借:应收账款—545 贷:应交税费—应交增值税(销项税额) 45 银行存款500 为什么贷方不是银行存款545?
1/1242
2021-11-19
老师销售退回做实操时,借银行存款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税销项税额为要是负数,初级会计实务里是明明是借主营业务收入,应交税费应交增值税销项税额,贷银行存款
2/977
2020-06-06
老师好,上任会计在21年12月做了一笔这样的分录:借: 应交税费-应交增值税-进项税额转出 6,261.98 贷: 应交税费-应交增值税-进项税额 6,261.98 我3月份接帐的时候进项转出借方余额6261.98 那我这个月怎么平?
3/408
2022-04-05
上个月应交增值税而没有交的增值税,是否要记账?还是说在下个月 缴纳的时候,直接计:借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款(现金)还是应该怎么做呢?
1/817
2017-10-27
老师,看图片,进项税额不得抵扣时,是借:应付职工薪酬,贷:应交税费-应交增值税金(进项转出)?我每次都是结转时都是借:应交税费-应交增值税金(进项转出),贷:应交税费-应交增值税金进项。我这样做对不对?
1/974
2017-11-29
老师,小规模纳税人本月有增值税,需要做借 应交税费―应交增值税―转出未交增值税 贷;应交税费―未交增值税 这个分录吗
1/1785
2019-07-04
你好,请问, 借:银行存款 预收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 应该用什么会计凭证呢
3/1305
2021-04-29
老师你好,月末结转未交增值税时做分录:“借:应缴税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应缴税费-未交增值税” 次月缴纳时做分录:“借:应缴税费-未交增值税 贷:银行存款” 那,什么时候将“进、销 项,还有应缴税费-应交增值税-转出未交增值税 ”等科目结平呢?
2/706
2019-11-28
施工图审查费计入什么科目
1/4024
2018-11-09
应交税费
1/514
2015-10-11
老师应交税费-—应交增值税—转出未交增值税怎么理解?
1/418
2019-09-20
交印花税就写应交税费应交印花税对吧贷银行存款
1/547
2017-12-01
未交增值税,是应交税费——应交增值税的底下的科目吗?
1/2507
2018-08-28
请问,一个会计分录 借营业外支出 贷库存商品 应交税费_未交增值税 _应交城市建设维护税 教育费附加 地方教育费附加 资源税 这个分录该怎么理解
1/2349
2019-07-15
收到发票未认证是否也可以用待抵扣进项税来做分录 借:原材料或库存商品 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税 贷:应付账款下月认证时借:应交税费-应交增值税-进项税额贷:应交税费-应交增值税-待抵扣进项税
1/866
2018-08-22
老师,查了一笔账应交税费不平,是16年的维护费330进入了应交税费(进项),而16年的应交(销项多计0.1)导致差了329.9,而多计的0.1导致应收账款多了0.1,后期会计做账把应收0.1做到营业外支出了,请问我要调应交税费的话还要调这个差额0.1吗?因为增值税报表期初数没有看到330元,现在还可以申报进去来抵扣吗?
1/822
2020-05-09
小规模4月份要报税,扣税款,买的税控盘480可以抵税是不是应该先借:应交税费-应交增值税-减免税款480贷:库存现金480,抵税的时候借应交税费-未交增值税480贷应交税费-应交增值税-减免税款480直接冲减要交的增值税可以吗
2/796
2019-04-08
假如本月进项50万,销项60万,我怎么结平,是借应交税费﹌应交增值税﹌转出未交增值税10,贷应交税费﹌未交增值税10
2/786
2020-01-11
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