老师好,上任会计在21年12月做了一笔这样的分录:借: 应交税费-应交增值税-进项税额转出 6,261.98 贷: 应交税费-应交增值税-进项税额 6,261.98 我3月份接帐的时候进项转出借方余额6261.98 那我这个月怎么平?
∮冰☆雪々
于2022-04-05 11:10 发布 432次浏览

- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2022-04-05 11:32
那个科目的余额是不需平账的哈
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要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38

您好
就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02

借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29

你好,最后的贷应交税费-应交增值税去掉就对
2018-11-27 19:40:55

第三笔分录是:借:应交税费——未交增值税80000,贷:应交税费——应交增值税(转出未出未交增值税)80000
2017-11-01 19:04:01
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