企业支付预付款的会计分录是,借预付账款,贷银行存款,收到货物时候支付全款,是借原材料,贷预付账款和银行存款吗?
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2018-08-10
老师,你好,公司付款了180万采购A和B产品两种,收到的发票是1967965.6元,对方开多了发票而且分两次开的发票,我是不是收到多少货就冲多少应付款,多开的发票余额应该在贷方?麻烦帮我看一下,这样子做分录对么,如下:1、付款时,借应付帐款,贷:银行存款,2、第一次收到发票时,借:库存商品-A,借:库存商品-B,贷:应付帐款。3、第二次收到发票时:借:库存商品A,借:库存商品B,贷:应付帐款
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2024-01-05
上半年发放奖金银老板要求计入其他应收款,借:其他应收-XXX贷:银行存款;等年终发放奖金时并入年终奖调整,借:应付职工薪酬-年终奖,贷:其他应收-XXX 银行存款,可是借贷不平怎么办
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2020-02-22
公司把应收账款转让给保理公司,收回来的款和应收账款的差额怎么记?
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2019-11-08
冲发票 借:应收款贷 —192000.00 主营业务收入 186407.77 应交税费 5592.23 余额方向在借方 还有一个也是分录是 借:应收账款 703160.00 贷:主营业务收入 696198.01 应交税费 6961.99 借:应收账款 —306523.38 主营业务收入 303488.51 应交税费 3034.87 余额在贷方 请问下老师这两个分录对吗??
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2021-05-25
请问老师,收到境外汇入的服务费,会计分录怎么记?借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 对吗?
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2016-09-12
老师 帮我看一下 科目余额表 应收账款的借方负数余额 和应付账款贷方负数余额分别怎么解释呀 谢谢老师
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2021-03-24
借银行存款,贷主营业务收入3961,贷应交税金39.61。实际银行收到的金额是4000,和收入加应交税金金额不符。每次都有点小数对应不起来
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2021-07-02
小规模纳税人,税务贷开专票的发票信息、借:应收转款、贷:应交税费-应交增值税,这个增值税是销项税还是什么呢
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2019-09-05
出口退税企业,收到发票,当月未认证,不能做进项税吗,挂其他应收款?
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2017-03-13
垫付医疗保险,借:应收医疗款 贷:银行存款!收取垫付款,借:银行存款,贷:应收医疗款,收取的金额与支出的金额有差,有一个基本医疗保险金扣除了!扣除的金额实际发生了!应该记录那个科目
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2020-01-15
老师,本月收到的预收账款3000元,销售发票要在下个月才开出去,那本月收到的预收账款3000为什么不做借 银行存款3000,贷 预收账款3000,而是做借 银行存款3000,贷 应收收账款3000,
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2019-02-26
你好,老师,请问一下,公司账上挂着以前遗留下来的应付款,应收款,还有款已付票没回来的,其实这些账都是平的,怎么调整能把这个账平掉呢?
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2022-03-29
客户那边第一次的余款没有付完,在应收款还有金额,现在又定第二批货预付,那第二批是要计入到预付款还是应付款合适呢?
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2019-12-16
老师:老板的名字,其它应付款挂着余额,其它应收款也挂着怎么解决好
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2019-12-25
请问老师,这张表中其它应收款和其它应付款的负数应该怎样调整,调整分录怎么做?
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2020-05-14
老师好,我们对同个员工有应收款和应付款,怎么设置科目比较好?
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2020-03-03
我这边就是有我每天从北京发货的金额,然后就是我发回北京的发货金额,还有就是从厂里发货的金额,。还有我这边付北京的货款。还有就是我这一年的开支。还有就是我剩下的库存,我想知道我应该怎么算毛利跟净利。毛利=应付款—现库存—应收款吗?净利=毛利—开支—人工工资吗?
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2021-04-25
所有应收款已收齐,应付款已付清,计算出来的利润与帐上存款有几百元的差额,请问是哪里出问题了?如何找这个差额?
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2018-02-09
老师我想用我们公司的业务做账,但是期初数不设置的话,后面有收回应收款、支付应付款项,这样数据不对了呀
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2018-12-23