送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-12-25 15:11

你好  要看是为什么挂的账务 才好知道怎么解决   你可以说下业务

恒美多多 追问

2019-12-25 16:44

付的利息,五金款,工资,钢材款,

恒美多多 追问

2019-12-25 16:47

发错了,就是其它应付款,其他应收款,都是老板的名字有余额

meizi老师 解答

2019-12-25 16:54

你好  意思是老板垫付了一些钢材款这些 挂了其他应付款 然后其他应收款又是怎么回事

恒美多多 追问

2019-12-25 20:16

恒美多多 追问

2019-12-25 20:16

款?

meizi老师 解答

2019-12-26 08:18

你好  你是说老板垫付了款拿去买钢材。 然后有借款了出去 。那你对冲其他应付款和其他应收款就行了。  借其他应付款贷其他应收款

上传图片  
相关问题讨论
你好,这个问题应该是你期初余额对不上了,你可以查一下
2019-12-11 11:04:33
你好 要看是为什么挂的账务 才好知道怎么解决 你可以说下业务
2019-12-25 15:11:10
你好,是的,可以这样理解的
2018-06-12 17:09:06
应收账款收不回的,全额计提坏账并进行核销 不需要支付的应付账款,转入营业外收入
2020-02-13 15:16:41
你好 那是不是期初余额对不上呢?
2019-12-11 10:37:10
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
  • 请问老师这个需要填吗

    你好对的 必须填写的

  • 老师,如果关联企业即是客户又是供应商,这种怎么做

    你好,分别做收入跟进货的分录

  • 我们厂搬迁 申请了搬迁收入 这需要怎么做账务处

    您好, 《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》(财会〔2009〕8号):企业因城镇整体规划、库区建设、棚户区改造、沉陷区治理等公共利益进行搬迁,收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款,应作为专项应付款处理。其中,属于对企业在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的,应自专项应付款转入递延收益,并按照《企业会计准则第16号——政府补助》进行会计处理。企业取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的,应当作为资本公积处理。 1、取得搬迁补偿收入   借:银行存款    贷:专项应付款   2、支付安置部分职工、各类资产搬迁安装等费用   借:管理费用/应付职工薪酬   贷:银行存款   借:专项应付款    贷:递延收益   借:递延收益    贷:营业外收入   3、征地、建造新厂房、重置固定资产   借:固定资产/无形资产    贷:银行存款   借:专项应付款    贷:递延收益

  • 老师 我购进了一批商品 然后赠送给了客户 我

    你好不对,你抵扣了就得视同销售缴纳增值税

  • 工程竣工已开发票未收到工程款,需要确认收入吗?这

    需要确认收入,借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...