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老师,是这样的,19年暂估了成本票,借:主营业务成本 1980000 贷:应付账款_暂估款 1980000 2020年5月份来了发票,我红冲了19年的暂估款,再按发票做账:借:主营业务成本1980000 贷:应付账款 1980000 但是2021年税局说这是假的发票,我们又叫包工头补开了19年的劳务发票,你帮我看一下2021年我的账务处理对不对
5/464
2021-03-16
公司购进库存商品未收到专票,我先做的暂估入库,后又马上卖出,开了销项票,之后收到一部分先前暂估入库库存商品的专票,卖出的库存是暂估入库商品中的一部分,其中有的有进项了,有的还未收到进项票,无法确认成本,这笔账务从头到尾该怎么处理呢?是否需要结转成本呢?结转成本该怎么结转呢?怎么付原始单据呢?
4/1378
2019-07-10
请问,公司花钱购进商品且入库,但是销售方暂时未开发票,分录怎么做?是不是借:库存商品 贷:应付账款-暂估,,,但是公司花的钱怎么体现呢?
2/994
2022-03-25
老师好,我去年12月的时候暂估了库存商品成本7万,今年2月的时候发票到了要怎么红冲暂估重新入账?要通过以前年度损益调整跟未分配利润吧?分录应该怎么写呢?谢谢老师解答啦!
1/503
2020-04-09
老师,我想问一下如果材料采购的时候做暂估材料款是123元,等对方开发票来的时候错开成213元。而且发票已经认证了,之前入账没注意就按照213做了应付账款,给对方付钱的时候又是按照123元付款,现在账面上应付里面多了90元,这个要怎么处理?
1/531
2019-05-29
老师,我们去年采购了一批材料,当时发票没回来,原材料已随设备卖出,做的暂估:借:原材料 8000 贷:应付-暂估,8000,同时结转成本,这个月收到发票,是不是应该冲当时的暂估,借:原材料 -8000,贷:应付-暂估 -8000,再重新做一笔材料入库的凭证,那当时结转的成本,还需要再做处理吗?金额稍微有点误差,实际材料是7900元
4/826
2020-04-17
所得税汇算清缴12月暂估的成本要调增,再哪个表里输入 这个表里让在A105010表里调,可是A105010表里没有 A105010表是视同销售的行为,不是,是暂估成本调整
1/1794
2017-04-18
老师,我想问下,存货入库暂估后,当月存货出库用掉了能正常出库吗?用调节啥吗?因为收到发票后不是还要冲销暂估吗?老师你看我做的对不对呢?
3/1561
2021-07-22
小企业准则,23年暂估入库成本已结转,24年3月收到发票比暂估的少,目前在做23年汇算清缴,需要纳税调增吗?还是在24年汇算清缴时再处理就好了?
2/267
2024-05-21
老师,暂估时进项税一定要扣除吗
1/659
2019-08-20
老师跨年暂估成本分录是什么样
4/165
2021-04-07
老师,暂估的不需要写应交税费吗?
1/722
2020-06-15
成本票少许上月暂估 怎么做分录?
7/199
2023-06-26
暂估成本高于实际成本怎么处理,
1/1193
2019-01-13
暂估原材料和费用的分录怎么做?
2/849
2020-01-10
如果款已付 没有票 怎么暂估成本
1/380
2021-09-23
期末暂估业务需要填制哪张单据
1/719
2021-12-07
老师暂估购进商品缴纳印花税吗
1/1648
2018-12-11
主营成本有没有暂估项,我在哪看?
1/1353
2020-01-10
暂估的库存一直没发票怎么处理
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2023-05-24
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