送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2019-05-29 22:35

你好,差额反分录冲销

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相关问题讨论
你好,差额反分录冲销
2019-05-29 22:35:04
收到发票的时候,借原材料 负数 贷:应付账款,负数 然后再按发票金额入账就可以了
2018-11-05 11:10:55
购入无发票已付款时暂估怎么做? 借:预付账款 贷:银行存款 借 原材料 贷 应付账款-暂估 等实际收到发票时, 借 原材料 负数 贷 应付账款-暂估 负数 借:原材料 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:预付账款
2019-01-23 09:34:21
你好!是的。就是这样做。
2017-12-26 16:37:42
老师我这可以吗分录暂估材料的还是就是应付账款~应付暂估款呢
2017-10-19 09:35:19
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