老师,我想问下,存货入库暂估后,当月存货出库用掉了能正常出库吗?用调节啥吗?因为收到发票后不是还要冲销暂估吗?老师你看我做的对不对呢?

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于2021-07-22 11:19 发布 1880次浏览

- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-07-22 11:20
你好领用的分录 如果之前你周转材料暂估的金额 与你实际发票一致的话。 就不用去红冲领用分录哈 。 就直接按你截图里面做就行了。
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你好领用的分录 如果之前你周转材料暂估的金额 与你实际发票一致的话。 就不用去红冲领用分录哈 。 就直接按你截图里面做就行了。
2021-07-22 11:20:50
你好1. 你们暂估数据和你实际有差异吗 ?? 如果有差异就得调整的
2022-08-10 10:37:37
你好,你正常结转成本就可以的。你暂估的科目也是在原材料或者库存成品下面的
2023-02-09 15:08:30
你好,根据相关的一个准则的规定,咱们做账的时候是根据经济业务发生的情形来做,你这里如果说确实是已经入库了,那么当月没有取得票据,这里是发生的这个业务应该是需要照顾才对的。
2022-11-24 10:20:28
暂估入库:
借:原材料
贷:应付账款——暂估/无票(XX供应商 )
下月初暂估回冲:
(1)红字冲回暂估入库
借:原材料
贷:应付账款——暂估/无票(XX供应商 )
(2)收到发票,做入库处理
借:原材料
应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:应付账款——XX供应商
2018-05-23 08:49:25
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