老师,麻烦问下,之前会计,入库都没发票,然后在暂估得时候,有的做的借 暂估商品 贷 应付账款 有的做的借 库存商品 贷应付账款我现在每个月入库能开出部分发票,是先把暂估冲完再冲库存吗,然后他结转的时候有时库存,有时暂估库存。我现在做出来库存都成负的了是什么情况呢
灵儿13759839397
于2022-03-21 22:09 发布 632次浏览
- 送心意
易 老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2022-03-21 22:14
库存负数是估少了,可继续多估些
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库存负数是估少了,可继续多估些
2022-03-21 22:14:09

你好,你暂估的成本和收到发票的不含税的金额是一样吗?
2021-10-12 15:02:23

您好
这样账务处理正确的
2020-04-21 12:27:18

您好
请问您领用做什么用途
2019-06-28 09:10:11

一、5月收到商品入库,分录是:
1、借:库存商品1000
贷:应付账款——暂估款1000
2、结转成本,分录是:
借:主营业务成本1000
贷:库存商品1000
二、6月收到发票后账务处理如下:
1、冲销上月的暂估分录
借:库存商品-1000
贷:应付账款——暂估款-1000
2、冲销上月结转成本,分录是:
借:主营业务成本-1000
贷:库存商品-1000
3、按发票的金额入账,分录是:
借:库存商品1030
贷:应付账款1030
4、结转成本,分录是:
借:主营业务成本1030
贷:库存商品1030
2021-05-29 10:41:30
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