送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-03-25 16:47

您好,是的,您的理解非常正确,借应付账款,贷银行存款

刘姥姥 追问

2022-03-25 16:56

从开始的分录是不是这样:借:库存商品   贷:应付账款--暂估,,借:应付账款--某某单位   贷:银行存款  ,这两笔分录就是公司花钱且入库,销售方暂时没有开发票的分录,,,,,,,,接下来发票收回:借:库存商品  贷:应付账款--暂估这比分录做负数,然后在借:库存商品   贷:应付账款--某某公司   老师,我这样做是不是对是

小林老师 解答

2022-03-25 16:59

您好,是的,您的理解非常正确

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相关问题讨论
您好!对的。分录就是这样。
2017-11-23 09:55:15
您好。正确的科目处理是第二个。
2022-05-10 09:29:38
借 库存商品 贷应付账款
2018-01-10 10:45:26
你好,不需要抵消啊,你如果剩余的1000应付账款支付了就做付款分录就是了
2018-01-24 11:52:14
请问老师,上月暂估库存 借:库存商品 100 贷:应付账款 --暂估 100 本月冲暂估 借 应付账款---暂估 100 贷 库存商品 100 和 借 库存商品 -100(红字) 贷 应付账款---暂估 -100(红字)有什么区别?
2017-11-24 09:25:18
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