考证
初级会计职称
中级会计职称
注册会计师
税务师
CMA
初级管理会计
中级管理会计
实操
直播
近期直播
|
直播回放
课程
热门
|
免费
|
就业
特训营
行业
|
岗位
|
管理
实训系统
快账实操
|
报税
|
出纳
|
会计
岗位
名师
问答
圈子
校区
校区新闻
加盟咨询
升学历
金蝶/快账
购买财务软件
初级云会计证书
中级云会计证书
更多
证书
资讯
工具
会计网校
专业问答
会计工作模版
会计百科
财会知识库
学习中心
登录
注册
课程(24)
专题(0)
实操(0)
问答(10000)
资讯(769)
下载(2)
问答排序
默认
最新
最热
老师 22年12月份的
暂估
成本,1月份收到发票能冲抵吗?
5/1681
2023-02-04
老师,请问款已付货已到,单独发票未到,也要
暂估
入库吗?
1/628
2020-11-26
老师,成本可以先
暂估
么?不知道具体送样送了多少出去
1/749
2020-10-22
老师,18年
暂估
入库,发票还没开过来,汇算清缴怎么处理?
1/970
2019-04-25
年底原材料无发票,可做
暂估
吗?汇算清缴时会有影响吗?
1/1488
2017-06-12
2018年
暂估
了的库存,到2019年还未收回来的发票要如何做
2/697
2019-04-05
之前有做
暂估
款的。现在有开发票进来。凭证分录怎么写?
1/484
2018-09-19
今年的
暂估
,发票没到,有没有付款,年底结账要怎么做呢
1/832
2019-01-04
老师,请问年底12月
暂估
收入,2020年再冲会的话怎么充啊
2/1158
2020-01-12
老师,2020年12月
暂估
的成本,现在没有发票,年报要调整吗
1/1168
2021-04-12
3月已结账 忘记
暂估
入库了怎么办 进来重量112.76 出去122.01
4/919
2020-04-21
金蝶 就是这个外购入库
暂估
冲回,这里我检索不到记录
1/1209
2018-07-03
提供建筑服务费的话怎么写
暂估
成本?还是库存商品吗?
1/1473
2021-09-18
老师好 上游开给我们发票是29.88吨 我们把货送到客户那边 客户过磅是29.92吨 然后开给客户发票也是29.92吨 导致我们库存是-0.04吨 然后会计
暂估
了这0.04吨 但是永远不会有发票来 请问老师这个怎么处理呢?问了上一位老师 没看懂 老师让我入库 我是
暂估
入库了啊 分录是借:库存 0.04吨*5100=204元 贷:应付账款 -
暂估
204元 但是这0.04是没有发票的 然后
暂估
是不是要平账 然后借:应付账款-
暂估
204 贷:营业外收入 204 是这样吗?
4/344
2023-03-31
我公司去年年底盘点库存额811242.6,当时数据没报上来,但是总贝长库存当时为负185万,然后会计根据一些进货单做了
暂估
库存,票据不够,勉强将总账库存调为0,现在才收到去年底的盘点数据,现在库存冲
暂估
又冲负了,这个库存怎么调贝长 同学你好 你
暂估
多少就红冲
暂估
的金额 不要多冲 多冲了就是负数了 因为一边退货,一边进新货就冲
暂估
,退货,调往耒,这个库存就又变成负了 现在可以根据盘点的数调库存吗,这个盘点表还有用吗
1/614
2021-03-30
老师:2022年
暂估
的成本70万元, 2023年5月年报的时候发票没有开具回来,就按
暂估
的申报了,2023年6月确定发票开具不回来,所以想到的解决办法是: 1.更正年报 把70万的
暂估
成本缴纳了年报的企业所得税 产生了税金 借:企业所得税 1260 元(缴纳的金额) 贷:应交税费 -应交企业所得税 1260 元 借: 贷:应交税费 -应交企业所得税 1260 元 借:银行存款 1260元 2.调整2022年的
暂估
的分录 借:利润分配 -700000元 贷:应付账款 -
暂估
700000元 这样对吗?
2/371
2023-07-12
2021年确认的
暂估
38万元是技术服务类的账务处理是:1.支付货款 借:预付账款 228000 贷:银行存款 228000 2.
暂估
成本 借:研发支出 380000 贷:应付账款-
暂估
应付账款 380000 今年4月预计收到发票,收到发票金额大概25万,公司于2022年3月升为一般纳税人;收到发票的时候应该做的账务处理是:1.红冲
暂估
借:借:研发支出 380000 红字 贷:应付账款-
暂估
应付账款 380000 红字 2.更正后: 借:研发支出 235849.06 应交税费-进行税额 14150.94 贷:预付账款228000 应付账款-X 22000 这样对吗
1/1037
2022-04-20
公司为制造行业,8月购原料150元(发票未到
暂估
价)9月已被车间领用150(按
暂估
价)10月已生产出成品,11月发票才到(开票价为100)任分录:借:应付账款-
暂估
150,原材料150;借:原材料100,贷:应付账款 100,这样来原材料账上为负50元,应如何处理才对?
3/350
2017-07-03
老师,公司去年与家别的公司签了合同,到年底了,票没开给我们,我按合同约定
暂估
了相关费用。现在票到了,钱也转给他们了。 现在我把
暂估
的冲掉,按票实际做帐,。现在汇算清缴这算去年的费用吧? 另外
暂估
的少。票上金额多,怎么做账务处理?
2/334
2021-04-09
老师我们有一笔账先是预付(借:预付账款10746 贷:银行存款10746)后来工程要结票还没到,就
暂估
了一笔成本(借:工程施工 10566.37 贷:应付账款--
暂估
10566.37)现在票到了是普票金额10746,我这样做(借:工程施工10746 贷:预付账款10746)(借:工程施工-10566.37 贷:应付账款--
暂估
-10566.37)这样做对吗
1/463
2021-03-18
首页
上一页
1 ...
442
443
444
445
446
... 500
下一页
尾页
客服
反馈
APP
APP下载
微信扫一扫
使用小程序
公众号
扫一扫,关注公众号
顶部
添加到桌面
×
拖动下方图标至桌面,学习听课更方便
您的浏览器不支持 video 直接观看,请点击下载播放。
操作视频(如无法全屏观看,请点击这里观看)
意见反馈
×
请登录后提交意见反馈,
点击登录