送心意

长艳老师

职称中级会计师,初级会计师

2021-03-31 00:07

同学,你好!
可跟据盘一点表调,但盘点表确定是实盘库存数,并且参与盘点的各相关部门(比如仓库、生产部、财务部)人员签名,再给领导签字审批。注意账上库存不应为负。最少是0库存。
希望能帮到你!

上传图片  
相关问题讨论
你好 我的观点是,账实相差260多万,绝不仅仅是暂估入账能处理的,若以前多结转了成本,要进行更正并补税。
2021-03-31 07:42:12
同学,你好! 可跟据盘一点表调,但盘点表确定是实盘库存数,并且参与盘点的各相关部门(比如仓库、生产部、财务部)人员签名,再给领导签字审批。注意账上库存不应为负。最少是0库存。 希望能帮到你!
2021-03-31 00:07:48
您好,您是用的什么系统,有的系统是可以的
2019-08-30 22:13:16
你好 这种情况,可能是以前年度多结转成本导致的;或者部分材料采购时没及时入账。 ①对于第一种情况,建议差错更正,通过‘以前年度损益调整’科目,调增未分配利润、并计提应交税费 ②确实未入账的,找到对应票据如实入账。
2021-03-31 07:36:49
同学你好 你暂估多少就红冲暂估的金额 不要多冲 多冲了就是负数了
2021-03-26 11:41:10
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...