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正常纳税,未交增值税有余额,年底怎么处理
1/1265
2020-01-06
老师,未交增值税余额太多怎么弄,没有欠税费
1/276
2023-06-09
“应交税费-应交增值税-进项税额转出”科目的余额月末要转到“应交税费-未交增值税”是么
1/258
2019-03-19
老师,系统里面缴纳增值税后未交增值税借方有余额0.02,怎么结转
1/958
2019-08-15
转出未交增值税明细科目余额反映的是不是数年缴纳的增值税
1/702
2018-11-12
年初增值税借方余额50418.67 一月预缴税51844.42 一月应缴税108276.9 转出应缴增值税; 分录:借;应交税费-转出未交增值税 56432.48 贷;应交税费-未缴增值税 56432.48 老师,这个年初借方余额50418.67怎样做分录结平
1/478
2018-03-29
月末结转增值税,应交增值税科目余额为0,未交增值税科目的余额,是下个月交的增值税,对吗?计提的水利建设基金减半征收,减掉的一半,要作为收入吗?应该怎么做分录?
1/1017
2018-06-25
账面上的应交增值税余额与我们本次实际交的增值税金额有几百差异,请问有没什么比较快的方法可以查出?
7/1026
2021-07-12
甲公司是一家房地产开发公司,2023年正式启动开发了一期工程(一期工程有1、2、3、4号楼,2023年开发1、2号楼、2024年开发3、4号楼),于2023年度销售1、2号楼的时候预缴了增值税200万元,因财务工作失误没有及时抵减预缴增值税,截止2023年度底的时候预缴增值税余额50万元未抵减完,请问老师,甲公司在2024年度销售3、4号楼的时候所产生的增值税能否用1、2号楼剩余未抵减的50万元的预缴增值税来抵减3、4号楼产生的增值税。
1/142
2024-06-29
接上任财务19年12月的账。 1、应交税金——应交增值税——已交税金科目里的借方余额很大(问:已交税金借方余额表示什么?缴纳增值税时,问什么不借:应交税金——应交增值税——销项税而是用已交税金核算?已交税金借方的这个余额用不用理它?若要处理,分录怎么做?) 2、应交税金——应交增值税——进项税科目里借方余额也很大(问:进项税借方余额需不需要处理?分录怎么做?) 3、应交税金——应交增值税——销项税科目里贷方余额也很大(问:销项税贷方余额需不需要处理?分录怎么做?) 4、应交税金——应交增值税——进项税额转出科目贷方也有余额(问:进项税额转出贷方余额表示什么?需要处理么?分录怎么做? 谢谢老师!
2/748
2020-03-19
老师您好,11月底,应交税费-未交增值税 借方余26000多,12月份初又认证了一部分进项税额,但是还是需要缴纳3000多的增值税, 我做的 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税3000,贷 应交税费-未交增值税3000,交税了,未交增值税3000没了,又是余26000多,这样不对吧,应该未交增值税余额是0吧,谢谢老师
4/342
2021-12-14
老师您好,年末科目结转的时候,应交税费下的科目余额按账面结转吗?增值税下的 进项税和销项税的余额也结转过来吗?还是直接按 未交增值税的余额结转?
2/820
2019-07-24
科目余额表中的应缴税费——增值税进项和销项税额这个科目的期初余额应该是0吗?
4/2867
2019-03-20
老师,进销税额的期初余额太多了,我就给补提了。但是补提之后转出未交增值税借方余额3317.22什么意思?这样子有余额有没有影响?然后本期的增值税分录,根据这个进销税额余额,我要怎么去做分录?
4/863
2019-06-05
老师在没有进项情况下结转增值税了,增值税销项税额这个科目下还会显示余额吗
1/384
2020-04-16
老师我在新建账套,根据科目余额表,录入为啥应交增值税和纸上的不一样?哪里出错了?我实在是看不出来呀
1/374
2020-04-02
老师。科目余额表里怎么查交了多少增值税,这个应交增值税里包括了进项和销项
1/411
2022-01-16
请问,本年应交增值税在哪个表里可以得到?科目余额表里怎么算出这项数值?
3/2559
2020-03-18
我看我的科目余额表,怎么应交增值税不是等于销项-进项呢
2/1661
2019-05-05
季度结账以后科目余额表的未交增值税和税务局系统的数字不一样,会是哪方面的原因呢?
1/669
2021-01-20
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