送心意

轶尘老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-01-06 14:24

有余额是正常的  下个月缴纳

Mei、 追问

2020-01-06 15:11

除开下月的还有剩余,应该是之前转多的,

轶尘老师 解答

2020-01-06 15:17

那就当期冲减以前多计提的凭证

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您好 月末转出后应交税费-应交增值税-转出未交增值税有余额正确的 可以年末的时候把增值税下三级科目一次性结平
2020-04-09 23:04:53
您好,对的,您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20
您好,不会吧,您具体把您的应交增值税科目全部余额列出来看看,谢谢。
2017-11-03 22:24:06
<p>期末结转 &nbsp;借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) &nbsp;贷;应交税费-未交增值税 &nbsp;11089.47</p><p>月初扣缴 &nbsp;借;应交税费-未交增值税 &nbsp;贷;银行存款 &nbsp;11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40
你好; 不一样的话 你注意看看 是否你结转分录不对; 你考虑下上期是否有留抵进项税或者进项税转出的情况 
2021-11-09 12:40:09
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