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应交税费-应交增值税(减免税)期末有余额吗
1/2884
2018-01-09
请问,增值税申报表的应交税额或者期末留抵税额,我们要核对科目余额表里面的应交税费下级的应交增值税的期末余额,这两个金额是否一致即可
1/1146
2022-05-19
“应交税费-应交增值税-进项税额转出”科目的余额月末要转到“应交税费-未交增值税”是么
1/258
2019-03-19
账面上的应交
增值税余额
与我们本次实际交的增值税金额有几百差异,请问有没什么比较快的方法可以查出?
7/1026
2021-07-12
增值税 我们根据进项发票得余额开的发票 为什么还交增值税了
1/514
2021-02-20
老师,这个凭证 那个未转增值税的余额是不是可扎到未交增值税?
3/477
2020-03-24
甲公司是一家房地产开发公司,2023年正式启动开发了一期工程(一期工程有1、2、3、4号楼,2023年开发1、2号楼、2024年开发3、4号楼),于2023年度销售1、2号楼的时候预缴了增值税200万元,因财务工作失误没有及时抵减预缴增值税,截止2023年度底的时候预缴
增值税余额
50万元未抵减完,请问老师,甲公司在2024年度销售3、4号楼的时候所产生的增值税能否用1、2号楼剩余未抵减的50万元的预缴增值税来抵减3、4号楼产生的增值税。
1/142
2024-06-29
“应交税费-应交增值税-进项税额转出”科目的余额月末要转到“应交税费-未交增值税”是么
1/487
2019-03-19
接上任财务19年12月的账。 1、应交税金——应交增值税——已交税金科目里的借方余额很大(问:已交税金借方余额表示什么?缴纳增值税时,问什么不借:应交税金——应交增值税——销项税而是用已交税金核算?已交税金借方的这个余额用不用理它?若要处理,分录怎么做?) 2、应交税金——应交增值税——进项税科目里借方余额也很大(问:进项税借方余额需不需要处理?分录怎么做?) 3、应交税金——应交增值税——销项税科目里贷方余额也很大(问:销项税贷方余额需不需要处理?分录怎么做?) 4、应交税金——应交增值税——进项税额转出科目贷方也有余额(问:进项税额转出贷方余额表示什么?需要处理么?分录怎么做? 谢谢老师!
2/748
2020-03-19
老师,进销税额的期初余额太多了,我就给补提了。但是补提之后转出未交增值税借方余额3317.22什么意思?这样子有余额有没有影响?然后本期的增值税分录,根据这个进销税额余额,我要怎么去做分录?
4/863
2019-06-05
老师您好,11月底,应交税费-未交增值税 借方余26000多,12月份初又认证了一部分进项税额,但是还是需要缴纳3000多的增值税, 我做的 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税3000,贷 应交税费-未交增值税3000,交税了,未交增值税3000没了,又是余26000多,这样不对吧,应该未交
增值税余额
是0吧,谢谢老师
4/342
2021-12-14
账本的进项月末余额是否要和增值税纳税申报表月第20行次余额一致?
1/613
2017-05-04
未交增值税期末余额在贷方,怎么结转?
1/1909
2020-01-03
上月留底是什么?增值税期末借方余额?
1/1164
2019-03-21
老师我的增值税销项咋有借方余额呢
3/541
2018-06-28
转出未交增值税贷方余额如何调平呢
5/223
2024-07-17
一般纳税人销项减进账是不是表示增值税都可以按减完以后如果销项有余额按余额交增值税,如果进账大于销项是不是就不用缴纳增值税了啊?
1/951
2018-07-10
老师,这样正常吗?我把应交增值税科目全部结转到未交增值税,按理说,应交税费期末余额应该和未交增值税的余额一样吧?我这个不一样,正常吗?
1/708
2019-06-10
我的未缴增值税科目的余额是正确的 但是应交税费销项税和进项税还有转出未缴增值税期末都有期末余额 而且余额是累计的 ,年底是不是应该结转为零才对
1/364
2017-02-24
老师,增值税本月进项9971.31本月销项1269.78以往的转出未交
增值税余额
贷方负数37896.75减免税额余额贷方负数280,是啥意思,分录怎么做?
1/852
2019-04-28
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