年末的应交税费/应交增值税余额为3100,实际只需要缴纳3000,剩下的100转为营业外收入。分录应该是借应交税费未交增值税100,贷营业外收入100;还是贷应交税费未交增值税-100,贷营业外收入100?
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2017-01-17
应交增值税100727.54 减掉加计扣除3173.87 实际缴增值税97553.67,怎么做分录,麻烦老师详细告知
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2019-05-28
老师  转出本月未交增值税 分录是:借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税, 是吗
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2023-02-10
老师,应交城建税是根据实际交纳的增值税、消费税乘以税率得出,这道题为什么不包括增值税,只有消费税的计算?
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2021-03-06
计提增值税:借 应交税费-应交增值税-转出应交未交增值税 贷 应交税费-未交增值税 缴纳时候:借 应交税费-未交增值税 贷:银行存款 那月底这个科目 应交税费-应交增值税-转出应交未交增值税 有余额要怎么办?需要怎么做分录吗?
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2020-08-06
我们建筑业有预交增值税 不结转到未交增值税借方,那么是不是已交增值税就是预交借方加未交借方,应交增值税就是未交增值税贷方加预交增值税贷方?
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2021-01-17
老师,想问下月末结转增值税分录是,借应交税费销项税贷应交税费增值税,借应交税费增值税贷应交税费进项税吗?然后还要做借应交税费增值税—未交增值税转出贷应交税费增值税—未交增值税
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2016-03-05
老师请问:月底计提增值税分录,借:应交税费--应交增值税--转出未交增值税,贷方:应交增值税--未交增值税,这样对不对?
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2020-04-13
这个月交的增值税是抵减了税控盘的480,报附加税的时候是以实际交的增值税来算还是要加上这480再来算
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2018-08-14
老师,月底计提,转出应交税费-应交增值税-转出未交增值税,之后这个科目还有余额吗?因为我是先交税了,账也没做错,发现未交的数比我实际交税的多
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2020-04-19
就是月末我把增值税进项和销项都结转到未交增值税,但是我这个月有一笔技术维护费330做全额抵免税额,到时实际缴纳的增值税和未交增值税差了330???
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2017-08-08
是不是每个月都要计提增值税?应交增值税-未交增值税的对应科目是应交增值税-转出未交增值税吗?
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2018-09-19
已扣费的增值税分录:借:应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税金-未交增值税 借:应交税金-未交增值税 贷:银行存款 借发应交增值税-转出未交增值税一直有余额,怎么处理,我做的分录有问题吗
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2025-01-15
实物返利分录这么做对吗,1.确认返利 借:主营业务收入  贷:预收账款   2.实际支付时(开出红字增值税发票)   借:预收账款  应交税费—应交增值税(销项税额)   贷:主营业务收入  应交税费—应交增值税(销项税额)   借:主营业务成本     贷:库存商品
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2017-07-28
如果不用留抵了 那是不是,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-未交增值税
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2017-03-11
设置增值税明细科目时,应交税费-应交增值税(转出未交增值税)或设置成应交税费-应交增值税-转出未交增值税有什么区别吗
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2019-03-15
老师,我计提增值税的时候多计提了0.02元,实际应交1000.88,我账面应交税费-增值税余额是1000.9元,税款已经交了,这个月怎么做账
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2018-08-07
计提2月应交的增值税分录是:应交税费,应交增值税,转出未交增值税,贷应交税费,未交增值税,那3月交的时候借:应交税费——未交增值税,贷银行存款,对吗?那这样的话应交税费,应交增值税,转出未交增值税不是一直有余额吗?
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2018-04-09
月末应交增值税、转出未交增值税、未交增值税的处理
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2017-06-16
老师,内账收入销售都是按照含税金额入账,不做进项和销项税,实际缴纳增值税分录是借:应交税费-应交增值税-未交增值税,贷:银行存款。这个月末要结转吗?
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2020-07-17