老师,月底计提,转出应交税费-应交增值税-转出未交增值税,之后这个科目还有余额吗?因为我是先交税了,账也没做错,发现未交的数比我实际交税的多
冯铃淋
于2020-04-19 13:14 发布 450次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2020-04-19 13:16
你好,月底计提增值税后这个科目是有余额的
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你好,月底计提增值税后这个科目是有余额的
2020-04-19 13:16:17

你好!不用的,借方就是留底金额
2022-01-11 11:01:10

您好,1不需要,只需要借:应交税金--未交增值税
贷:应交税金--应交增值税-转出多交增值税,因为这个分录确认应交税费应交增值税余额零
2022-04-26 11:39:36

这个月月初是否有留抵税额呢,这个决定你们当月是否交增值税。
2018-08-02 08:08:32

你好,你的进项、销项分别在结转到转出未交增值税就可以作平。
2024-03-16 10:28:52
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冯铃淋 追问
2020-04-19 13:19
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2020-04-19 13:22