老师,内账收入销售都是按照含税金额入账,不做进项和销项税,实际缴纳增值税分录是借:应交税费-应交增值税-未交增值税,贷:银行存款。这个月末要结转吗?
静若繁花
于2020-07-17 19:34 发布 2573次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-07-17 19:36
借管理费用贷银行
建议直接这么做
相关问题讨论

你好,应交税费--应交增值税(转出未交增值税)月末有余额
2020-05-11 09:38:15

你好,未交增值税,这个是二级科目,然后最后一个分录不要做。
2020-11-22 10:00:48

借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
需要交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税,
贷应交税费,未交增值税。
2021-01-27 10:44:08

您好,是的,增值税是价外税,本来就不会影响利润表的嘛
2024-11-21 18:30:31

对于当月应交未交的增值税,借记“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”科目,贷记“应交税费——未交增值税”科目;对于当月多交的增值税,借记“应交税费——未交增值税”科目,贷记“应交税费——应交增值税(转出多交增值税)”科目。
2019-04-13 17:35:14
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