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老师:我做审计往来科目重分类的时候,资产负债表未审的报表体现出来的是预收款项和预付款项,但是我重分类后资产负债表就变成了应收,预收,应付,预付 外加预收款项和预付款项都有金额出现了
1/2652
2019-05-07
这有国家拨付的资金,现在审计组下来审计,这都审计什么?帐面上需要注意什么嘛?最好详细一些,没弄过这!
1/1550
2019-03-22
工会经费按照当月实发工资还是应付工资计提
1/1117
2017-04-08
老师,现在员工工资不都是通过应付职工薪酬科目核算吗?为什么有的会计在计提员工工资时,借:管理费用--员工工资,贷:应付工资这个分录呢
1/456
2020-03-10
你好,我问一下 计提工资: 借:管理费用—工资,25569.38 其他应付款-个人社保3160.62 贷:应付职工薪酬—工资,28700 支付工资的时候 借:应付职工薪酬28700 贷:其他应付款-王翠萍垫付28700 这是个人社保是单位支付,算到工资里,然后有个人垫付这个分录对吗?
5/462
2021-01-18
老师,我们成立工会,那工会的账是每年肯定审计了还是抽查了?
6/1734
2022-01-05
老师 我们是小规模,如果签合同算人工工资这笔农民工打田业务已经1月全部付款了,之前未计提,我现在按月补计提,其他未计提的能不能算预付工资,个税审报可以一次付多月工资,不扣个税吗?
6/227
2024-03-04
请问:被审计单位代替关联方(不在审计范围内)支付了一些款项,关联方又把这些钱还给审计主体,审计主体再替他们支付。类似这样来来往往。但是业务都是:审计主体代替关联方支付的。 审计师认定这些往来和被审计主体的经营无关,所以审计师把这部分代垫款项调整到“筹资活动产生的现金流”这个对吗?
1/255
2023-05-16
老师您好,麻烦问下我计提工资的时候直接做的借管理费用 工资 贷应付工资 贷其他应付款 个人承担 发放工资时做的 借应付工资 其他应付款 社保个人承担 贷现金 可以吗 ?
1/312
2019-10-18
凭证做的是计提应付职工薪酬 到了税务局系统申报时没有这个科目,上面有应付工资,,应该填到应付工资还是应付福利费了?
1/620
2019-03-11
工资欠发 个税未交分录 借:管理费用工资。贷:应付职工薪酬工资。借: 应付职工薪酬工资。贷:应交税费-个税 。贷:其他应付款。还是:--借:管理费用工资。贷:应付职工薪酬工资。借: 应付职工薪酬工资。贷:其他应付款。
1/1874
2019-11-29
请教一下,多发给员工1万,前期计提时工资时…… 借:管理费用 贷:应付工资 后来发放了工资…… 借:应付工资 贷:银存 发现多发了……… 借:待处理资产损益 贷:应付工资 这样的话,当期应付工资贷方不就多了1万了吗?
2/171
2022-04-28
审核工资表要注意些什么呢要怎么审核呀
1/6423
2019-04-10
发放某月工资,工资算6个人的,应发工资16000,预支了5000,报销费用16000【报销费用怎么是计入贷方的其它应付款呢?】
1/651
2019-06-18
请问一下我们公司工资,由基本工资+岗位工资+学历补贴+通讯费补贴+交通补贴等组成。基本和岗位5000元,其他补贴3000元。计提工资的时候是全部计入应付职工薪酬-应付职工工资8000?还是要把各项补贴计入应付职工薪酬-应付奖金、津贴和补贴科目里面?
2/2268
2020-01-08
老师好,想问我们是建筑劳务公司,外帐会计说因为公司只有几个管理人员交了社保,所以应付职工薪酬上就只挂了这几个交社保的人的对应工资,其他工人工资全部未通过应付职工薪酬,直接计入成本,说要不然社保年审的时候,应付职工薪酬的金额就对应不上,通过不了,这样操作可以吗
5/184
2024-04-29
老师 作为财务主管发现其他会计利用工作时间和出去保税时间做兼职,昨天我审计了下账目,出纳在应收应付里面做的不对,会计账目审核也不严谨。这个应该如何处理?
1/938
2016-06-24
建筑工程审计,财务那块应注意什么?
1/1048
2017-04-24
老师,我当月计提27900元,但因账号错了少发一个人,银行又退回是3500元,我分录:计提借:管理费用 应付工资27900贷:应付职工薪酬应付工资27900;发工资,借:应付职工薪酬27900贷:银存27900;退回的工资和确认账号后发给员工工资的分录怎么做?
2/189
2021-03-03
假如:计提工资是 借:管理费用—工资10000 贷:应付职工薪酬—工资10000 发放时:借:应付职工薪酬—工资 10000 贷:银行存款 9800 其他应付款—应付个税 200 这样看来工资里面的个税虽然是员工个人承担,因为计提了,所以仍然算做了企业的费用???这样吗
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2020-07-05
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