工资计提,计提1:借:管理费用-工资 130000 贷:应付职工薪酬-应付职工薪酬 110000 其他应收款-社保个人部分 20000 和 计提2 借:管理费用-工资 130000 贷:应付职工薪酬-应付职工薪酬130000 这个2个哪个是正确的?
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2022-07-01
应付职工薪酬的借方是实发数吗,发放工资的时候借应付职工薪酬-工资这个不是应发数吗
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2018-12-29
请问老师,支付工资时多扣了员工社保费,社保系统正常,就是在工资时多扣了,支付工资时,借:应付工资-应发工资 贷:其他应收款-个人社保 ,那么现在退回要怎么做账,
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2020-06-04
老师我们交社保分录是这样写的吗? 计提社保:借:管理费用――社保费463.91 其他应付款――个人部分227.84 贷:应付职工薪酬――社保费691.75 计提工资:管理费用――工资4000 贷:应付职工薪酬――工资4000 发工资时:借:应付职工薪酬――工资4000 贷:现金 4000 交社保时:借:应付职工薪酬――社保费463.91 其他应付款――个人部分227.84 贷:银行存款691.75
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2020-01-08
为什么有些会计会 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-邮电费
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2019-06-18
老师:请问11月未做报表,但11月工资在12月里发放,11月工资:借:应付工资,贷:现金,但12月计提.借:营业费用,贷:应付工资,但资产负债表里的应付工资金额就变了哒
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2022-01-06
内账工资计提发放分录对吗?计提工资借:管理费用 -工资(应发合计) 贷:应付职工薪酬-工资(应发合计)发放工资借:应付职工薪酬-工资(应发合计) 贷:其他应付款-社保(个人承担部分) 银行存款(或库存现金)(实发工资)老师,实发工资就是扣除保险的余额吗?还要减掉请假扣的工资吗?
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2018-06-05
计提工资 借 管理费用-工资 贷 应付职工薪酬-工资 应交税费-个人所得 那实际发放时候 是 借 应付职工薪酬-工资 应交税费-个人所得 贷库存现金吗
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2017-04-07
计提工资: 借管理费用 10000 贷应付职工薪酬 发工资:借应付职工薪酬 10000贷:应交税费-应交个人所得税 100 银行存款9700 其他应收款 200 就是计提的应付职工薪酬10000,是不是和发工资时候,应付职工薪酬金额必须是一致的啊?还是可以后期再调整 计提工资应付职工薪酬是应发数10000,发工资了应付职工薪酬 成了12000了,中间这个差额2000怎么做分录啊?
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2021-01-28
这个分录要怎么调回来?计提:借:管理费用-开办费 6000 贷:应付职工工资 6000发工资:借:应付职工工资 6000 贷:应交个税 5000 银行存款 55000交个税时发现个税只需要交1000,应付工资算少了,少算的工资用现在支付了,应该怎么写调回来的分录?
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2019-02-13
问:每月工资计提后月底支付会计分录这样做对吗? 借:应付职工薪酬_工资 贷:其他应付款
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2015-11-27
小规模注销,其他应付款那里有数字怎么办,5万。这笔钱是法人的,公司没有报过收入,只能跟法人借款发工资,请问这笔钱怎么处理
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2017-10-24
老师,您帮我想一下,说一个女职工4月份报销生育津贴1000,社保局打了1000进来,挂的是其他应付款贷方,后来给她打了8000块,那其他应付款的贷方一直挂着2000,这2000应该是打给的工资的,但是一直没处理,给她发工资的时候走的正常分录,现在这个女职工已经离职了,也不给她发工资了,那这个其他应付款的贷方怎么做平呢
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2019-11-10
22年发放工资凭证,前任会计为平账,做到贷方其他应付款法人,但实际未发放,2023补发这笔工资,账务要怎么处理?
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2023-10-19
老师您好,请问发放工资时贷方科目是:其他应付款-法人借款是什么意思呢?
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2019-11-14
老师,2021年1月份会计把发放工资挂到法人往来账上了,我现在要调整,把这笔款从法人头上冲掉(借:其他应付款_法人),贷方科目应该是啥呀?
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2022-02-24
老师:麻烦问下法人给员工支付工资,发放工资凭证贷方计其他应付款-法人姓名?
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2022-04-08
老师,我前任报销招待费,发工资都做了其他应付款,法人,这样对吗?
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2020-06-05
账之前5年的账都是外账会计做的,银行账他们有几年没给我们做,所以和实际对不上,应收,应付全部都是挂账,余额都累计到几百万了,发工资和支出全部走的其他应付款,余额也有上百万了,库存更是乱的不得了,现在想整一下,该如何调账和整理期初数,
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2018-08-20
公司是一般有限公司,其他应付款转实收资本,认缴会转实缴吗?要不要去工商局变更备案??
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2020-05-12