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老师,应付工资和应付职工薪酬的科目是一样的吧
1/1338
2019-12-26
可以用现金付工资吗 或是其他应付款负工资吗
1/918
2020-11-17
应付工资能直接转入其他应付款吗?
1/5868
2019-07-09
应付职工薪酬科目是按应发工资,还是按实发工资?
1/2731
2018-07-09
你好,现在要交残保金,要以上年在职职工工资总额为基数,我想问一下,工资总额包括哪些,应付职工薪酬下包括应付职工工资,应付奖金、津贴等,如下图,那么就只需要看这个应付职工工资吗,还是?
2/1140
2021-09-25
凭证做的是计提应付职工薪酬 到了税务局系统申报时没有这个科目,上面有应付工资,,应该填到应付工资还是应付福利费了?
1/620
2019-03-11
公司17年的工资我是这样做的 因为之前6月开始一直计提工资 没有发工资 做分录:借 管理费用 职工新酬 贷 应付职工新酬 应付工资 到12月才付职工1个月的工资 现在应付职工新酬应付工资还有货方有余额 现在做企业所得税年报里工资新酬纳税和
5/471
2018-05-27
外包工资或者临时工资,记入应付职工薪酬好点,还是其他应付款好点呢
2/1516
2017-03-01
工资4800 公司承担社保800个人承担社保300 实发4500 计提工资 借管理费用-工资4800 管理费用-社保800 贷应付职工薪酬-工资4800 社保800 扣社保 借 应付职工薪酬-社保800 其它应付款代扣社保300 贷 银行存款1100 发工资 借 应付职工薪酬-工资4800 贷银行存款4500 其它应付款-代扣社保300
2/775
2022-01-12
员工自己承担的水电费 在工资扣除,那这一扣除项,是放在应付工资前面还是应付工资后面?
1/105
2024-06-11
老师,请问工会经费是按应付工资还是实付工资计提?
2/1221
2021-12-10
计提工资的会计分录是这样吗?计提时,借:管理费用 贷:应付职工薪酬-工资 应交税费-个人所得说,其他应付款(个人社保)发放时,借:应付职工薪酬-工资
2/942
2017-01-05
11月份工资总额100000元,12月份的工资总额90000。 12月份做账: 发放11月份工资: 借:应发工资 100000 贷:银行存款 应交个税 其他应付款-社保 其他应付款-公积金 并计提12月份工资: 借:管理费用 -工资 90000 贷:应付工资 90000 然而在12月份的科目余额表中,应付工资是有差额的。是吗?
2/481
2022-02-09
借应付职工薪酬奖金 贷应付职工薪酬工资是什么意思呀
1/685
2022-02-21
计提工资时,应付职工薪酬怎么是实发工资?借:管理费用 代应付职工薪酬薪酬――应发工资 而课件是借管理费用 代应付职工薪酬―实发工资 其他应付款 ―代扣社保 应交税费――个人所得税 老师,你看一下,这两个分录哪个对?
1/987
2019-06-14
工资分录计提:借:管理费用-工资(税前合计) 贷:应付职工薪酬(税前合计)发放:借:应付职工薪酬(个人社保、公积金、个税的合计) 贷:其他应收(其他应付)-社保 其他应收(其他应付)-公积金 其他应收(其他应付)-个人所得税 借:应付职工薪酬-工资(银行账户发放的工资数) 贷:银行存款(银行账户发放的工资数)对吗,
1/808
2017-01-05
一。1.发工资 借:应付职工-工资 贷:银行存款2.交社保 借:管理费用 其他应付-社保 贷:银行存款3.计提工资 借:管理费用 贷:其他应付-社保 应付职工-工资二。1.发工资 借:应付职工-工资 贷:其他应收-社保 银行存款2.交社保 借:管理费用 其他应收-社保 贷:银行存款3.计提工资 借:管理费用 贷:应付职工-工资这两个那个会计分录是正确的?要是都正确,有什么区别,最好用哪一个?
1/1220
2017-09-13
工资的分录对吗?如下 计提4月份工资 借:管理费用-工资 600 贷:应付职工薪酬-工资 600 借:应付职工薪酬-工资 600 应发工资 贷:银行存款 400 实际发放的工资 银行回单 其他应收款-社保费 200
1/428
2021-06-01
过年的开门红包应该计入应付职工薪酬-应付工资么?还是计入应付职工薪酬-福利费?
1/2228
2018-09-28
为什么是: 借:应付职工薪酬—工资等 10 000 贷:其他应付款—社会保险费 10 000 而不是: 借:应付职工薪酬—工资 90 000 贷:其他应付款—社会保险费 90 000
4/2000
2020-07-12
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