工资的分录对吗?如下 计提4月份工资 借:管理费用-工资 600 贷:应付职工薪酬-工资 600 借:应付职工薪酬-工资 600 应发工资 贷:银行存款 400 实际发放的工资 银行回单 其他应收款-社保费 200
lion
于2021-06-01 16:30 发布 980次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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你好,公司社保,
借:管理费用等
贷:应付职工薪酬 ——社保(公司)
贷:应付职工薪酬 ——公积金(公司)
计提工资,
借:管理费用等
贷:应付职工薪酬——工资
发放工资,
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款 ——社保(个人)
贷:其他应付款 ——公积金(个人)
贷:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
上交社保,
借:应付职工薪酬 ——社保(公司)
借:应付职工薪酬 ——公积金(公司)
借:其他应付款 ——社保(个人)
借:其他应付款 ——公积金(个人)
贷:银行存款
2020-03-12 15:36:43

你好,对,公积金也要做,
2022-05-16 14:06:28

你好!通过以上分录合并不难看出,你公司将社保和工资都放在了应付职工薪酬-工资里进行了汇总。
2017-04-05 11:13:57

你好,社保基数是应付职工薪酬
2019-02-20 15:51:02

您好,上面的正确,底下的不正确。因为发工资时,没有公司部分的社保对应应付职工薪酬-工资。
2017-04-05 10:13:23
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