老师,想问下,送货单,发票,和对公的流水,还没开发票,也 问
只有一个送货单,可先不入账 答
我们是租用他们店里的门店,销售款项需打入他们店 问
你好,是谁开发票给消费者 答
外贸企业,免退税勾选以后需要进行账务处理吗 问
你好,你你之前是已经计入进项税了是吗 答
请问一下,一个地址,可以开两间公司吗?法人不同可以 问
你好,门牌号不一样的话没有关系可以,如果一样的不可以 答
24年12月做了一笔未开票收入,确认收入也结转成本 问
你好,是的,当时的不开票部分需要红冲。 答

计提5月份工资 借:管理费用--职工薪酬 62200 贷:应付职工薪酬 - 职工工资 57569.68 应付职工薪酬 - 养老保险费 4630.32发放工资 借:应付职工薪酬 - 职工工资 57569.68
答: 你好,你想问的问题具体是?
工资欠发 个税未交分录 借:管理费用工资。贷:应付职工薪酬工资。借: 应付职工薪酬工资。贷:应交税费-个税 。贷:其他应付款。还是:--借:管理费用工资。贷:应付职工薪酬工资。借: 应付职工薪酬工资。贷:其他应付款。
答: 您好 个人所得税没有缴纳 写第二种就好了
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
2018年11月工资发错了,计提,借:管理费用_管理人员职工薪酬10000,贷:应付职工薪酬 10000,发放,借:应付职工薪酬 10000,贷:库存现金10000,实际上应该是,计提:借:管理费用_管理人员职工薪酬10000 贷:应付职工薪酬-工资 8470.8 应付职工薪酬-社保 1029.2 应付职工薪酬-社保 500 如何调整?具体分录怎么做?
答: 您好 借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2 贷:应付职工薪酬-社保 1029.2 应付职工薪酬-社保 500


筱歌 追问
2020-03-12 15:41
立红老师 解答
2020-03-12 15:51