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老师好!我司之前法人为了买社保,是虚拟发工资的,所以在其他应付款有挂帐,现在想将之前的挂帐冲平,应该怎么处理才正确呢?
1/598
2020-07-20
每月工资只计提未发放,需要每月转到其他应付款吗?
4/2422
2020-07-07
当月工资当月计提,某员工的当月支付了,会计分录是这样写吗?借:管理费用-应付职工薪酬贷:应付职工薪酬-员工工资借:应付职工薪酬-员工工资贷:银行存款
1/1156
2019-03-22
借:管理费用-应付职工薪酬-工资 34595 贷:应付职工薪酬-工资 34595借:应付职工薪酬-工资 3700 应交税费-个人所得税 2405贷:银行存款 34595请问老师这样做分录对吗
1/627
2017-09-29
公司承担部分应该 借 管理费社保 贷 其他应付职工工资 借 其他应付职工工资 贷 银行存款
2/181
2024-01-27
小企业会计中应付职工薪酬就是应付工资吗?
1/763
2019-12-03
工资表做了老板的工资,可以一直挂应付职工薪酬或其他应付款吗?
1/2709
2018-10-23
如果员工旷。离,有当月工资未发放,计入应付工资吗?还是其他应付款?
1/1107
2018-12-26
老师,应付工资和应付福利费 可以计算合并填列在资产负债表 应付职工薪酬列吗?
1/169
2023-12-14
我们学校收到的生育津贴,减掉产假已付的三个月工资,剩下再付给老师 这个怎么做账呢 前面收到我做的是 借银行 贷其他应付款
1/323
2019-10-30
公司收到社保打回来的员工生育津贴,员工再休产假期间公司是正常发工资的,做账的时候我也还是按照工资做的,没有做成其他应付款,那我现在收到社保的钱,应该怎么做账呢
1/419
2019-06-11
买了个公司,去年5月份成立的,没有账,报税时看到他的负债表上其他应付款是5万,发了几个月工资,再没有其他账务,请问我现在应该怎么做账
1/495
2020-04-17
老师,我们公司发工资都是私下发的,挂的其他应付款,最后结转应该怎么写分录啊?
1/1370
2019-12-14
公司有个员工某个月工资没发,但是社保交了,没发的这部分工资记其他应付款可以吗
1/904
2019-11-27
请问老师:单位发工资一直通过其他应付款--老板名账户垫付,现该账户余额越来越大,这样子处理不妥当吧?有不有风险?
1/837
2020-03-24
老师,我们公司是做外包的,工资是找别的公司代发,代发的时候是其他应付款,我们付款之后把其他公司的其他应付款给冲了,但是他们给我们开票了代发工资的金额,就是和我们付给的金额一致的,这个发票回来还要做账吗?
2/1596
2020-06-18
老师:我们老板有一家工厂一家公司,我做公司的帐,公司员工购买工厂的商品直接在工资里扣,发工资时我讲入了其他应付款,那请问月底我是不是要写一张凭证冲销这笔帐啊?怎么做帐务处理?
2/725
2016-10-18
老师,以前公司都是发半个月工资押半个月工资,这个押的工资挂在其他应付款—集体户中,年底老板让都发给员工,发完后其他应付款—集体户中还有余额,该如何处理?
1/693
2020-01-02
请问我这边有员工贷方:其他应付款-未发工资,但是员工走了我要把钱直接抵扣社保怎么分录哦
1/476
2019-06-13
用老板自己的钱发工资报销费用,直接用其他应付款老板可以吗
1/1057
2017-08-27
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