送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-04-17 10:33

这个其他应付款 挂的是什么账 你要去看看

岚钰清清 追问

2020-04-17 10:35

我建账时把余额记上去吗,没有账,应该是借的法人

meizi老师 解答

2020-04-17 10:40

你好 是的     那你看还不还 。不还就走营业外收入做平

岚钰清清 追问

2020-04-17 10:42

那建账期初按0建吗?

meizi老师 解答

2020-04-17 10:50

你好   期初是你们的上期期末余额

岚钰清清 追问

2020-04-17 10:51

这个款如果要还的话怎么

meizi老师 解答

2020-04-17 10:54

你好 等着还了做 借其他应付款贷银行存款

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相关问题讨论
这个其他应付款 挂的是什么账 你要去看看
2020-04-17 10:33:03
那你这个再做借其他应付款贷银行就行了
2019-10-30 16:26:28
你好!应付职工薪酬贷方余额就可以的
2018-10-15 14:34:44
可以更正申报 红冲计提的就可以 借应付职工薪酬贷其他应付款
2019-09-11 16:19:06
你好,你的意思还是每月按照8333申报个税吗?
2019-01-16 18:15:23
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