老师这个成本不是按双方协商入账吗?也就是合同价 问
您好,因为对外就是公允价值,协议的不公允了,也就是不能自已约定一个不公允价值调节利润,比如这个利润少了5,税务不认的,少交税了 非同一控制下:步骤1:支付对价的公允价值=长投入账成本 (入账跟比例无关) 步骤2:结转支付对价的账面价值 步骤3:各项支付对价的公允价值与支付对价账面价值的差额处理 答
我要开15万1个点的专票,税额是多少,这个要怎么算?,那 问
您好,小规模季度没有超过30万的普票,这个增值税是免的,附加税也全免了 答
五年后的股价为什么答案是按20元算的,债券不是今 问
您好!能把题目截图上来吗? 答
现在汇算清缴,发现研发费用归集错误,怎么处理呢 问
你好,二级科目有问题吗? 答
营业执照办下来,没有注册资本。没有年检过,会有罚 问
不会有罚款的,重新填报就是。 答
请问老师,发放上月工资可以用法人的款付,分录是借应付工资,贷其他应付款
答: 你好,如果是法人代表个人垫付了支付给职工的工资是这样做分录 借;应付职工薪酬,贷;其他应付款——法人代表
公司有个员工2月离职,因社保基数未出不确定还要扣多少社保当月工资未发,当时账上挂了该员工3610元的其他应付款,现在扣款金额确定,从工资里扣掉1120元的社保,公司发了2419元的工资给他,这个分录应该怎么做呢?怎么作平之前挂帐的金额呢
答: 你好!借其他应付款 3610 贷其他应付款-社保1120 现金
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我6月和7月工资早已经正常申报了,但是工资一直没有发,现在打算发呢,情况是有的员工工资不要了,也就是不用发了,但是我已经申报了,怎么办?怎么做分录呢?还有个别v员工从法人个人那里支了部分工资,是挂到其他应付款~法人?谢谢老师!
答: 可以更正申报 红冲计提的就可以 借应付职工薪酬贷其他应付款
蓝天白云 追问
2019-12-31 10:41
邹刚得老师 解答
2019-12-31 10:46
蓝天白云 追问
2019-12-31 11:14
邹刚得老师 解答
2019-12-31 11:20