老师:我们老板有一家工厂一家公司,我做公司的帐,公司员工购买工厂的商品直接在工资里扣,发工资时我讲入了其他应付款,那请问月底我是不是要写一张凭证冲销这笔帐啊?怎么做帐务处理?
Tracy
于2016-10-18 10:50 发布 738次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-10-18 10:58
公司与工厂的性质是不一样的。发工资时,借:应付职工薪酬,贷:其他应付款-工厂 贷银行存款
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您好!我不知道您发工资的时候怎么做账的。正确的做法是,借:应付职工薪酬 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税。
您可以做红字冲减之前的凭证,然后做正确的。
2016-10-18 10:52:54

借:其他应付款-法人
贷:银行存款
2023-10-19 16:14:47

你好,是的,是这样的
2022-04-08 18:01:10

您好
可以不做账务处理 填资产负债表的时候重分类填写即可 如果你要做分录的话
借:其他应收款
贷:其他应付款
2019-06-01 11:15:52

需要的,因为是往来款,因此要银行回单或者相应的资料的
2020-04-08 11:08:13
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