送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-10-18 10:58

公司与工厂的性质是不一样的。发工资时,借:应付职工薪酬,贷:其他应付款-工厂   贷银行存款

宋生老师 解答

2016-10-18 10:52

您好!我不知道您发工资的时候怎么做账的。正确的做法是,借:应付职工薪酬 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税。
您可以做红字冲减之前的凭证,然后做正确的。

宋生老师 解答

2016-10-18 11:00

您好!明白了。月底您可以不用冲销。在付款给工程的时候,再借:其他应付款-工厂 贷:现金等就可以了。

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相关问题讨论
您好!我不知道您发工资的时候怎么做账的。正确的做法是,借:应付职工薪酬 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税。 您可以做红字冲减之前的凭证,然后做正确的。
2016-10-18 10:52:54
借:其他应付款-法人 贷:银行存款
2023-10-19 16:14:47
你好,是的,是这样的
2022-04-08 18:01:10
您好 可以不做账务处理 填资产负债表的时候重分类填写即可 如果你要做分录的话 借:其他应收款 贷:其他应付款
2019-06-01 11:15:52
需要的,因为是往来款,因此要银行回单或者相应的资料的
2020-04-08 11:08:13
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