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一般纳税人,11月购货款(发票已收)、销售款(12月开发票)都已收到, 采购, 借:库存商品 10000 应交税费-应交增值税(进项税额)1300 贷:银行存款10000 销售 未收到发票:借:银行存款 20000 贷:应收账款 20000 销售 收到发票, 借:应收账款 20000 贷:主营业务收入 17400 应交税费-应交增值税(销项税)2600
1/1108
2019-12-07
高新技术企业会员费已付款,发票未收到 应该计入其他应收款还是其他应付款项
1/1795
2017-12-14
收到货未收货款应该在是借还是贷呢?
1/339
2021-03-15
公司生产产品销售,但是购货方未预付账款,单位生产的产品价格未确定,公司发出货物,未办理结算,未开具发票,发货当月是否发生应税义务,是否应按照发货数量暂估应收款,确认收入,缴纳增值税啊
1/694
2017-06-27
职工去外地培训费已付款发票未收到,计入其他应收款还是其他应付款
1/2209
2017-12-15
往年的应收款,实际已收,也做现金收入,当时未冲减应收款,现在做账借方应记什么科目
1/1060
2019-04-17
长时间未能平账的应收账款和应付账款,要怎么平账
3/320
2024-04-12
账务处理:问题一:6月收到预收租金未开票 增值税必须确认收入 借:银行存款1522870.33 贷:预收账款1397128.74 应交税费-应交增值税125741.59 问题二:7-9月每月确认收入 租金票暂时未开 借:其他业务收入 贷:预收账款 对吗
1/177
2023-07-04
销售方已开专票,购货方未付款,销售方做分录是:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 这样对吗?
1/218
2023-08-02
我们企业未设预收账款科目预收款记的是应收账款的贷方,月底做应收账款分析时要减掉应收账款的贷方金额吗还
1/1545
2018-05-14
老师,选项A. 企业销售商品,应收未收的贷款,计入应收帐款为什么不对呀
1/743
2020-07-25
企业到期未收到款项的应收票据,转为应收账款处理,期末不再计提利息。
1/681
2022-03-11
老师,《增值税补充申报表》中未收款收入,现金支出,应收账款借方发生的怎么填写
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2018-02-06
1、如果本月发票为9万以下,则免交增值税,其账务处理如下: 借:库存现金/银行存款 贷:主营业务收入 应交税费—未交增值税 2、结转9万以下免税税金时,会计分录如下: 借:应交税费—未交增值税 贷:营业外收入—减免税款 把减免的税款计入营业外即可,对于小规模纳税人而言,最常见就是增值税减免,比如: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税—未交增值税 借:应交税费-应交增值税—未交增值税 贷:营业外收入 这个是对的吗老师 分录
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2023-04-11
去年应收款多做了一笔,冲去后 报税的时候 怎么报
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2017-02-27
开具增值税发票时,上级总公司应按增值税发票划款为10万,应交增值税1000元,未收到总公司的汇款。 1、借:应收账款10万;贷:主营业务收入10万 2、借:主营业务税金及附加1000元;贷:应交税费-未交增值税1000元 一周后,收到总公司划入银行90000元,待划入10000元。借:银行存款90000元;贷:主营业务收入90000 应收账款10000元。 请问老师,(1)应收账款10000元怎么处理;(2)不走应收账款科目,只走银行存款和主营业务收入行吗?
6/710
2020-07-27
季度销售收入小于9万元的免增值税 会计分录是不是 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 -应交增税 借应交税费-应交增值税 贷应交税费-未交增值税 借 应交税费-未交增值税 贷 营业外收入-政府补助可以吗
1/600
2018-03-02
你好老师,我们是建筑劳务分包公司,采用的是简易计税3%,开票时借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 月末 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交增值税时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 这样做分录对吗?
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2019-09-15
老师,我想问下,其他应收款和其他应付款,也是应收未收的款项,还是说已经付出去或者已经收到的款项呢。
1/606
2023-06-05
20年有一笔预收款未开票计入应收账款-其他,21年6月退回部分款项,未退回部分开票。退回部分款项记账:借银行存款(红字) 贷主营业务收入(红字) 现已结账报税,未进行年度汇算清缴,应该如何改正?
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2022-03-28
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