送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2022-12-11 12:54

同学,你好

借:应收账款负数 
 贷:主营业务收入-未开票收入 负数
应交税款-销项税额  负数
然后按照发票,重新做分录

1624977463 追问

2022-12-11 12:57

红冲时怎么写搞要

小菲老师 解答

2022-12-11 12:58

同学,你好
摘要:红冲无票收入

1624977463 追问

2022-12-11 15:30

老师,红冲的和补开的专票这个两分录可以做在一个分录上吗?

小菲老师 解答

2022-12-11 15:31

同学,你好
嗯嗯,可以的

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可以的,可以这样账务处理的
2022-05-19 15:43:20
肖像和进象是你发票上的税额。
2022-03-27 14:54:47
借:主营业务收入 16609.67 借:应交税金 - 销项税 276827.83 贷:应收账款 293437.5 冲销后,仔细核对业务实际发生情况,确认应收账款、主营业务收入和销项税的准确金额。比如检查合同约定、发票开具情况、货物交付情况等,确保后续账务处理的准确性。如果税率适用错误或者计算错误,还需要对应调整收入和税金的金额
2025-02-14 11:15:49
你好 借:应收账款,贷:收入,应交税费_应交增值税_
2022-03-15 14:08:11
你好,具体的是什么业务的?
2022-12-10 11:15:19
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