老师,之前做无票收,分录为:借:应收账款, 贷:主营业务收入-未开票收入, 应交税款-销项税额。这个月开了专票,收了货款,请教要如何做分录?
1624977463
于2022-12-11 12:53 发布 683次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-12-11 12:54
同学,你好
借:应收账款负数
贷:主营业务收入-未开票收入 负数
应交税款-销项税额 负数
然后按照发票,重新做分录
相关问题讨论

您好
全部红字写分录
2019-04-16 21:47:11

如果是免税的业务,直接做
借应收账款贷主营业务收入
2019-05-21 13:35:34

可以的,可以这样账务处理的
2022-05-19 15:43:20

肖像和进象是你发票上的税额。
2022-03-27 14:54:47

你好,如果销售商品时做的分录是这个
借:银行存款,贷:主营业务收入
那收回款项就不需要做分录的
2020-01-06 09:51:08
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