电信这个发票这样子开对吗 问
你好,这么开票没有问题的 答
公司租法人车,有租金(800/月),报销每公里1.5/元,其他 问
同学,你好 有发票,就不用 答
公司收到姑苏,吴江,汾湖领军人才奖,领军人才是陈总, 问
同学,你好 不可以转为陈总的实缴资本 答
老师,(求固定资产账面价值)假如固定资产原价100元,期 问
您好,账面价值 = 固定资产原价 - 累计折旧=100-20=80 答
咨询一下老师,交社保的时候大额医疗互助保险是咋 问
我这边一年固定 年初交 中间刚入职的第一个月交 答


请问19年未分配利润是负数情况下分红了,并缴纳了个税,挂在应付账款和其他应收账款上,现在应该怎么冲回?
答: 你好 这个未分配利润你不能分红啊,你现在只能是 借:未分配利润 贷:其他应收款等
做的内账,把利润分配-未分配利润转到其他应付款款中,怎么做分录?
答: 你好,做的内账,把利润分配-未分配利润转到其他应付款款中分录,借利润分配-未分配利润转,贷其他应付款,这样做不太合适。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
2018年审计的时候其他应付款负数重分类至其他应收款,借:其他应收款 贷 其他应付款,然后费用化做审计调整 借:研发费用 贷:其他应收款 企业没有调表也没调账,2019年这笔分录要累调吗? 借:年初未分配利润 贷:其他应收款,这样做对吗
答: 是的,需要做累调的,这个分录是正确的。










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