考证
初级会计职称
中级会计职称
注册会计师
税务师
CMA
初级管理会计
中级管理会计
实操
直播
近期直播
|
直播回放
课程
热门
|
免费
|
就业
特训营
行业
|
岗位
|
管理
实训系统
快账实操
|
报税
|
出纳
|
会计
岗位
名师
问答
圈子
校区
校区新闻
加盟咨询
升学历
金蝶/快账
购买财务软件
初级云会计证书
中级云会计证书
更多
证书
资讯
工具
会计网校
专业问答
会计工作模版
会计百科
财会知识库
学习中心
登录
注册
课程(0)
专题(0)
实操(0)
问答(10000)
资讯(0)
下载(0)
问答排序
默认
最新
最热
9月做了一个分录,未开票,借:应收账款 100元,贷:收入 90元和销项税额 10元。10月分录,红冲上月未开票,借:应收账款-100元,贷收入负—90元,销项税额—10元。然后又做了个分录,借:应收账款 100元,贷:收入 90元和销项税额 10元。这样做分录的话,9月和10月的发票怎么开,怎么申报增值税?
1/875
2019-11-19
主营业务发生,开具发票暂未收到款分录是 借:应收账款, 应交税费-应交增值税-进项 贷:主营业务收入 收到款项时 借:银行存款 贷:应收账款 老师以上分录对吗?请问税费怎么做分录?
2/291
2023-02-15
老师a选项借银行存款贷应收账款,为什么不影响应收账款账面余额呢
1/353
2024-03-18
之前销售是做借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额,现在质保金退回可以直接做:借银行存款 贷:应收账款 吗?
1/997
2018-05-14
其他应收款借款在贷方和在借方表示什么?
1/12759
2019-05-18
老师,我公司收到一笔财政项目款,收到时计入专项应付款,支出时:借 相关科目 贷:银行存款,同时借:专项应付款,贷:资本公积--拨款转入,这样的操作对不对?
1/1030
2020-08-24
关于增值税。计提时,有进项时:借:应交税费-进项税额100000,贷:银行存款100000。有销项时:借:应收账款xxx,贷,主营业务收入xxx,销项税额140000。那实际扣缴税款时分录怎么做?借:应交税费-销项税额40000,贷:银行存款?
1/511
2018-08-06
预收账款含税吗?不理解,我理解是:借:银行存款,贷:预收账款,借:预收账款,贷主营业务收入应交税费应交增值税销项税额?
4/2859
2020-02-07
2023年4月账务;结转递延收益 借:递延收益574800,贷:专项应付款574800 2023年8月账务;结转专项应付款 借:专项应付款557835,贷:资本公积557835 专项应付款结余16965. 请问老师2024年怎么结转16965
4/206
2024-04-02
612发票开具账务处理: 1、收款: 借:银行存款 贷:预收账款 借:应交税费—预交增值税/简易计税 贷:银行存款 2、计量 借:应收账款 贷:工程结算 应交税款-待转销项税额 后面还需要怎么处理 应交税费-待转销项税额
1/2279
2019-12-18
老师,为什么收到某公司的货款是,借银行存款贷应收账款,而不是借银行存款 贷主营业务收入 应交税费销项税?
4/1462
2021-07-06
借:其他应收款 1000,应交税费—应交增值税(进项)160,贷:银行存款 160,同时,借:其他应收款 160,贷:应交税费—应交增值税(进项转出) 160;可以这样做分录不
1/1198
2018-07-05
您好,老师,我想问一下工程结算收入 借:应收账款 贷:工程结算收入 和借:应收账款 贷:工程结算中的应收账款有什么区别
5/785
2022-04-08
开出发票发票借 应收账款贷 主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 收款 借 银行存款 贷 应收账款 有些不要税票的收到款就直接做 借 银行存款 贷 主营业务收入 以上分录准确吗
1/752
2021-04-27
你好,电影公司有笔省,市,县的国家文化下乡的公益电影放映补贴, 我是收到:借:银行存款,贷:专项应付款, 付出时:借:专项应付款——各项费用,贷:银行存款 年终统一结转,借:专项应付款,贷:营业外收入 借:营业外支出,贷:专项应付款 再看收入与支出大小,结转本年利润 做手工帐对吗?可以怎么专项应付款贷方数会逐年增加,然后转回财务软件做账了,说没专项应付款,直接挂在长期应付款,这样对吗
1/1334
2021-09-23
物业公司给住房和城乡建设局开具普通发票 开票是借记应收账款 贷 其他业务收入 收到款时 借记银行存款 贷 专项应付款 该公司已经缴纳了增值税,所得税 我想咨询一下,应收账款如何处理
1/642
2021-09-23
退货货款,发票冲红账务处理是否正确 如下 借:应收账款2 贷:主营业务收入1.7 应交税费-应交税费(销项)0.3 借:银行存款2 贷:应收账款2 次月后购方要求退还货款,发票冲红 借:应收账款 -2(冲红) 贷:主营业务收入 -1.7(冲红) 应交税费-应交增值税(销项) -0.3(冲红) 借:应收账款2 贷:银行存款2 老师我的账务处理是否正确?
1/1616
2019-10-09
开票借应收贷工程结算销项 收款借银行贷应收 收入是怎么记呢
1/543
2019-11-13
你的意思是长期借款是收到一笔款项,到期一次性归还,,而贷款购车是分期还款是吧
1/879
2017-11-07
摘要写得是银付项目款。我自己理解的应是借:应付账款贷:银行存款他写得是借:应收账款贷:银行存款,不明白
2/1107
2019-09-26
首页
上一页
1 ...
14
15
16
17
18
... 500
下一页
尾页
客服
反馈
APP
APP下载
微信扫一扫
使用小程序
公众号
扫一扫,关注公众号
顶部
添加到桌面
×
拖动下方图标至桌面,学习听课更方便
您的浏览器不支持 video 直接观看,请点击下载播放。
操作视频(如无法全屏观看,请点击这里观看)
意见反馈
×
请登录后提交意见反馈,
点击登录