物业公司给住房和城乡建设局开具普通发票 开票是借记应收账款 贷 其他业务收入 收到款时 借记银行存款 贷 专项应付款 该公司已经缴纳了增值税,所得税 我想咨询一下,应收账款如何处理
隐形的裙子
于2021-09-23 18:05 发布 837次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
相关问题讨论

你好
对方付款就平账了
2021-09-23 18:14:43

您好,同学,计入其他应付款-代收代付水电费科目。
2020-07-31 10:35:02

17年的话。涉及损益类科目,要用以前年度损益调整了。借:其他应付款 贷:以前年度损益调整-其他业务收入 转一下所得税,最终进利润分配项目。
2019-07-07 09:31:48

您好!开票的计入应收账款科目。
2021-05-24 14:52:20

你好借制造费用-水电费,贷其他应付款
2019-06-12 10:04:49
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