送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-11-19 21:40

您好
9月份不开具发票 填增值税申报表附表一外开票收入申报
10月份开具蓝字发票 然后未开票收入申报的时候填写负数 填开的发票正常填写附表一申报

520orange 追问

2019-11-19 21:45

谢谢

bamboo老师 解答

2019-11-19 21:48

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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相关问题讨论
您好,修改纳税表即可。分录不变
2021-01-06 23:29:12
你好,同学。 这部分计入营业外收入-减免税额
2019-10-21 13:49:54
您好 9月份不开具发票 填增值税申报表附表一外开票收入申报 10月份开具蓝字发票 然后未开票收入申报的时候填写负数 填开的发票正常填写附表一申报
2019-11-19 21:40:08
你收到了专票吗 你开的销售发票是免税的吧
2019-10-21 15:09:31
1、小规模纳税人不核算销项税额的,只是用应交税费--应交增值税这一个科目 2、如果计算当月需要交纳增值税的情况下(即,销项大于进项的情况),是要结转增值税的 借:应交税费--应交增值税(销项税额) 贷:应交税费--应交增值税(进项税额) 应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费--未交增值税 次月申报缴纳增值税税款时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2019-01-31 13:48:05
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