送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-10-21 15:09

你收到了专票吗
你开的销售发票是免税的吧

亚子1019 追问

2019-10-21 17:29

对 收到的有专票

亚子1019 追问

2019-10-21 17:30

每月不开票 申报的时候是视同无票收入

郭老师 解答

2019-10-21 17:33

一般纳税人认证之后进项转出

亚子1019 追问

2019-10-21 17:36

那认证后的发票只能将设备材料认证的进项税额做转出 其他的比如服务费等不可以免对吗?

郭老师 解答

2019-10-21 17:44

你们免税的你的进项发票不能抵扣
说的服务费的不可以免是什么

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相关问题讨论
你好!你有什么问题呢,你能把表格截图来看下吗
2024-02-23 17:00:04
你好,同学。 这部分计入营业外收入-减免税额
2019-10-21 13:49:54
你收到了专票吗 你开的销售发票是免税的吧
2019-10-21 15:09:31
同学您好。 应交增值税=销项税减去(进项税-进项税转出)
2022-01-15 18:59:33
你好,同学。 就是你购进的产品用于免税 销售这部分对应的进项。
2019-11-10 14:57:06
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