藏品缴纳3%个人所得税由买家交 问
那个是卖家交个税的 答
24年已取得中级征证 25年还需要继续教育么 问
是的,24年已取得中级征证 25年还需要继续教育的哈 答
付25吨吊车吊集装箱1次(天然气管道施工)怎么入账啊 问
那个计入工程施工-直接费用-机械使用费 答
老师我们公司是做催收的,然后现在要缺发票,要找第3 问
能开劳务派遣吗?人力资源服务*劳务派遣开这种。 答
老师,系统安装技术服务类型的公司,人工、所用到的 问
您好,去那种优惠园区注册个体开发票进来 答

借:其他应收款 1000,应交税费—应交增值税(进项)160,贷:银行存款 160,同时,借:其他应收款 160,贷:应交税费—应交增值税(进项转出) 160;可以这样做分录不
答: 您好,是需要分摊的费用吗?可以
我们收到了对方开的专票,但是进项不属于我们抵扣的部分,所以都是要收回对方的钱;可以这样做分录不:借:其他应收款,1160,贷:银行存款 1160,同时,借:应交税费—应交增值税(进项)160,贷:应交税费—应交增值税(进项转出)160;可以这样不
答: 可以的,是这样做的哦
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
本月收到一张办公费发票,金额1000进项税额160元,本月无销项,本月勾稽进项税额160,做账怎么做呢?月底进项税额如何结转呢?借:管理费用-办公费1000 应交税费-应交增值税(进项)160 贷:银行存款 1160月底结转:借:应交税费-待抵扣进项税额 贷:应交税费-应交增值税(进项)这样对吗现在新政策不是出来有留底税额吗,如果有留抵税额怎么做分录
答: 您好, 1.借:管理费用-办公费1000 应交税费-应交增值税(进项税额) 160 贷:银行存款 1160 2.月末结转 借:应交税费-未交增值税 160 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 160 3.因“应交税费-未交增值税 ”为借方余额,所以不需要交税

