车辆购置税是车行开给我们的吗,他这是购置税票也 问
是税局开具的完税证明 答
贸易出口方式是工厂提货,我司承担了国内段的运费, 问
你好,按照FOB价格,需要减去运费的 答
老师,我们公司去年实缴了150万,今天做去年工商年报 问
在工商年报的网址上做其他公示,次年1月申报营业账簿印花税0.025% 答
老师,公司购买了设备,设备发票还未收到,设备运输发 问
你好,这个需要安装吗?如果需要的话,建在建工程贷,银行存款,应付账款做这个。安装完毕,需要转固定资产,没有发票也得转。 答
老师好,请问 我们付款给一家公司 但是这家公司开 问
叫那个分公司写个委托付款书 答

借:其他应收款 1000,应交税费—应交增值税(进项)160,贷:银行存款 160,同时,借:其他应收款 160,贷:应交税费—应交增值税(进项转出) 160;可以这样做分录不
答: 您好,是需要分摊的费用吗?可以
我们收到了对方开的专票,但是进项不属于我们抵扣的部分,所以都是要收回对方的钱;可以这样做分录不:借:其他应收款,1160,贷:银行存款 1160,同时,借:应交税费—应交增值税(进项)160,贷:应交税费—应交增值税(进项转出)160;可以这样不
答: 可以的,是这样做的哦
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
本月收到一张办公费发票,金额1000进项税额160元,本月无销项,本月勾稽进项税额160,做账怎么做呢?月底进项税额如何结转呢?借:管理费用-办公费1000 应交税费-应交增值税(进项)160 贷:银行存款 1160月底结转:借:应交税费-待抵扣进项税额 贷:应交税费-应交增值税(进项)这样对吗现在新政策不是出来有留底税额吗,如果有留抵税额怎么做分录
答: 您好, 1.借:管理费用-办公费1000 应交税费-应交增值税(进项税额) 160 贷:银行存款 1160 2.月末结转 借:应交税费-未交增值税 160 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 160 3.因“应交税费-未交增值税 ”为借方余额,所以不需要交税





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