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月末转出未交增值税,借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税,支付时,借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款,那么借方应交税费-转出未交增值税的金额最后怎么处理?
1/599
2022-02-28
三、应交税费是1000,上期留抵扣额是包税金税盘和进货认证通过的发票620, 借:银行存款6882.35,贷:主营业务收入5882.35应交税费增值税-销项税1000 借:应交税费-未交增值税620,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 620 借:应交税金——应交增值税380(转出未交增值税) 当月的 贷:应交税金——未交增值税 380 次月交纳增值税 借:应交税金——未交增值税 380 贷:银行存款 等科目380
1/943
2015-10-26
期初没有计提税金。以前一直没有做账,这个月才开始做账的,但是,上个月开了发票,这个月交了增值税。分录做的是:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税。缴纳的时候是:借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款。但是期末应交税费就是在借方了。要怎么处理呢?
1/841
2018-10-29
10月份进项税额有2000 加计扣除200 无销项税 11月份 销项税1000 无进项税 12月份销项税 5000 进项500 加计扣除 50 10月份 分录 借:应交税金-应交增值税加计扣除200 转出未交增值税2000 贷: 进项税 2000 其他收益 200 11月份 分录 借 销项税1000 贷转出未交增值税1000 12月份 借 销项税5000 贷转出未交4500 进项税500 借 增值税加计扣 50 贷其他收益50 借 转出未交3500 贷 加计扣除 250 贷 未交3250
1/896
2019-10-15
老师这些期末余额是不是都应该是0呀,正常如果没交税的话只是未交增值税会有余额对吧,这些数据搞的我都不知道,有多少税金是可以在下月抵扣用的
7/364
2022-06-08
去年税局可以缓交增值税,就是有申报没缴款,当时没有计提,贷方会有未交增值税金额 这样的话,今年缴纳这部分增值税时,要怎么做账
10/605
2023-03-14
请问一下老师,未交增值税科目不平,应该是以前年度结转税金错了,应该用什么科目调平
2/151
2024-04-08
公司是做软件开发的 想问下 会计计提增值税 ,为什么硬件部分 作为未交增值税转出,借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税,但软件部分就没有做这笔分录,而是在这个月直接 借:应交税金-增值税(软件)
2/595
2015-12-04
老师好 支付增值税和附加税的科目已交税金和未交增值税这两个有啥区别
1/170
2024-01-05
老师请问一下,应交税金借方1601.88,转出未交增值税4762.04,销项税额3160.16,未交增值税贷方3160.16、三月份已经结转,四月份我想做平
10/441
2019-05-16
我做的报表里,应交税金的数正好是转出未交增值税与待认证进项税额的差,对吗
1/321
2021-04-10
应交税金-增值税-销项税额 16305.13;应交税金-增值税-转出未交增值税 -13274.59,这两个科目怎么解释,是什么意思
3/302
2022-04-04
老师好,我想问一下记账有关问题,本月应交税金进项是20,销项税额是30,那么月底怎么做凭证 需要做转出未交增值税吗?另外需要计提附加税吗?
1/712
2019-12-05
会计小陈因经验不足,逾期未交税金,被税务部门处罚2000元,小陈认为这是公司的税金方面的支出,因此计入了公司的"税金及附加"账户。这是正确的吗?
2/29
2023-10-09
平时交的增值税直接计入已交税金里了,没走未交税金科目,进项税和销项税三级科目里有余额,年底怎么把三级科目结成零?
2/796
2021-01-10
老师,结转未交增值税时,包括未认证的吗?意思就是: 销项100,已认证50,未认证10,我结转未交增值税时:借:应交税金-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税。 是40还是50?
1/1619
2020-08-08
我想问下,缴纳上月增值税 到底是 应交税费—已交税金 还是应交税费—未交增值税 有点搞不清 贷:银行
1/998
2016-09-22
减免税额,已交税金,还有差额纳税的销项税要结转到转出未交增值税吗
1/810
2017-08-02
转出未交增值税的金额计算是怎么样的?不会做。
1/1015
2018-09-27
#提问#老师请问一下,金马商贸凭证29号应交税费-应交增值税-转出未交增值税金额是怎么来的呢
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2020-06-17
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