老师请问一下,应交税金借方1601.88,转出未交增值税4762.04,销项税额3160.16,未交增值税贷方3160.16、三月份已经结转,四月份我想做平
Simple
于2019-05-16 10:29 发布 525次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-05-16 10:52
那个科目要做平了?是销项吗
借应交税费-应交增值税-销项贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税3160.16
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需要按上面那个步骤做,财会2016.22
2019-08-13 11:05:36

上半年销项大进项,月底结转未交增值税,下月缴纳。2个分录后借应交税费-增值税-转出未交增值税有余额。下半年进项大于销项。年底结转全年进项和销项税额并把差额转入应交税费-未交增值税。这2个金额之和等于期末可留抵金额,
2019-02-15 15:00:48

你好,未交增值税,这个是二级科目,然后最后一个分录不要做。
2020-11-22 10:00:48

1 是的,这个结转销项税额和进项税额,2 结转转出未交增值税
2020-10-11 11:19:59

你好,你想问的问题具体是?
不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15
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