借:银行存款 贷:主营业务收入 借:主营业务成本 贷:银行存款 借:主营业务收入-销项税额 贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:主营业务成本-进项税额 这样做的销项和进项是怎么计算出来的?
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2022-03-27
D选项,会计分录(借:应收账款,贷:坏账准备 借:银行存款 贷:应收账款 ) 请问,应收账款一增一减,为啥还会影响账面价值啊
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2019-10-23
恢复应收账款时,是 借:坏账准备 贷:信用减值损失 借:应收账款 贷:坏账准备 借:银行存款 贷:应收账款 还是借:应收账款 贷:坏账准备 借:银行存款 贷:应收账款?
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2020-05-21
恢复应收账款时,是 借:坏账准备 贷:信用减值损失 借:应收账款 贷:坏账准备 借:银行存款 贷:应收账款 还是借:应收账款 贷:坏账准备 借:银行存款 贷:应收账款?
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2020-05-25
设的有应收账款明细,假如本来按合同应收30000元,实际支付也是30000.00元。因重量差异,客户要求退回差额。原先记的: 借:应收款30000,贷:营业收入30000;收到货款时借银行存款30000 贷:应收账款30000;现在退回多余的款项是记借应收账款3000,贷银行存款3000贷:应收账款-3000,贷:狮城皮耶罗款3000呢还是
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2019-11-27
你好,我想请问一下有笔款我先是收到款项50000,没有开具发票,我借计银行存款,贷计其他应付款,本该记到预收账款呢,发票收到了我记得是借计其他应付款,贷计主营收入和销项税,像这种情况,我怎么调账?
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2022-01-11
1、我司支付物业费。借:其他应收款-应收其他企业款3063 贷:银行30632、转账 借:物管理费,2889.62 其他应收款-应收其他企(带抵扣进项税173.38? 贷:其他应收款-应收其他企3063
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2017-02-20
借 长期待摊费用 贷 专项应付款 还款时是借 专项应付款 贷 银行存款吗
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2019-02-17
老师好 建筑公司收到一笔预收款 我做借:银行存款 贷:预收账款 贷 应交税费-应交增值税-销项税 对吗
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2018-11-02
公司A开给B 公司发票500,B公司让C公司付给货款。A做分录可以是 借:应收账款--B 贷:主营业务收入 应交税费-销项税费 收款时:借:其他应收账款----C 贷:应收账款--B 借:银行存款 贷:其他应收账款---C 可以吗
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2017-06-28
想咨询下,为什么贷记:预收账款和贷记应收账款一样?我搞不清楚
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2021-05-28
预收了部分货款,含税22600,最后收到剩余款项‘含税45200’,分录这样对吗 借银行存款 22600 贷预收账款 20000 应交税费-增-销项 2600 借预收账款 20000 贷主营业务收入 20000。 收到剩余款项时 ,借银行存款 45200 贷主营业务收入 40000 应交税费-增-销 5200
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2024-02-27
预收账款借方是不是可以和应收账款贷方合并
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2016-12-08
分录一借:应收账款-C公司 117贷:主营业务收入 100应交税费-应交增值税-销项税额 17分录二借:主营业务成本 50应交税费-应交增值税-进项税额 3贷:应付账款-C公司 53外账上,税务允许应收账款C公司和应付账款C公司相互抵消吗
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2017-09-26
已确认并转销的应收款项以后又收回 这句话我理解不了。。。
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2020-06-23
收到房租费189000元,包含税款9000元,会计分录借:银行存款189000贷:其他应收款180000,贷:应交税款-应交增值税-销项税9000,对吗
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2017-09-04
借:银行存款 贷:预收账款 应交税费-应交增值税(销项税额) 实际确认收入时: 借:预收账款 贷:主营业务收入
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2019-11-26
实务中,工程项目按进度进行收款确权时,借:应收账款-甲单位,贷:应交税费待转销项税额、工程结算-项目A,收到该工程项目保证金时,借:银行存款,贷:其他应付款-甲单位;能不能在项目收款时,做一笔借:其他应付款-甲单位,贷:应收账款-甲单位的抵消分录?解释下这笔分录的合理性。
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2020-02-12
老师,我公司收到一笔财政项目款,收到时计入专项应付款,支出时:借 相关科目 贷:银行存款,同时借:专项应付款,贷:资本公积--拨款转入,这样的操作对不对?
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2020-08-24
借:其他应收款 1000,应交税费—应交增值税(进项)160,贷:银行存款 160,同时,借:其他应收款 160,贷:应交税费—应交增值税(进项转出) 160;可以这样做分录不
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2018-07-05